MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,021-5,040 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747831000 | 60954727 | Belanja Token Listrik Aula Pertemuan Kelurahan Mranggen | 1539200 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5022 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747839000 | 60954945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kel.Mranggen | 5910500 | 5878200 | 5878200 | 5878200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5023 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747845000 | 60954898 | Belanja Jasa Tenaga Penangnan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5024 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747863000 | 60954807 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pemberdayaan Masyarakat EPL Kel.Mranggen | 7260000 | 7260000 | 7260000 | 7260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5025 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747872000 | 60053923 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5026 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747877000 | 60053904 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5027 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747934000 | 60954385 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 1000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5028 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748081000 | 61501372 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 11846000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5029 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748267000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5030 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748351000 | 59057975 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 12000000 | 11338650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5031 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748451000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 28915300 | 28915300 | 28915300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5032 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748465000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 17482050 | 17482050 | 17482050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5033 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748477000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 10659750 | 10659750 | 10659750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5034 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748491000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 7129800 | 7129800 | 7129800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5035 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748830000 | 62180635 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 351295900 | 41850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5036 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748929000 | 62192396 | Belanja Fotocopi dan Cetak BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 34500000 | 8588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5037 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749048000 | 60944454 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 14000000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5038 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749130000 | 60945666 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 31000000 | 5378580 | 5378580 | 5360000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5039 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749146000 | 60943564 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 3000000 | 92000 | 92000 | 92000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5040 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10749617000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 1267350 | 1267350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 581-600 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |