MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 661-680 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | PUSKESMAS PANEKAN | 5599255 | 51913539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 29900000 | 4740000 | 4740000 | 4740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 662 | DINAS PERHUBUNGAN | 5603255 | 46461179 | [bid bangmat ]Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Pengadministrasi Perkantoran | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 663 | DINAS PERHUBUNGAN | 5613255 | 52015115 | [Inpeksi Bid Bang Mat] Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak | 89000 | 88900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 664 | DINAS PERHUBUNGAN | 5614255 | 52015206 | [Penetapan Bid Bang mat] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor bahan cetak | 338600 | 338600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 665 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5615255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 7906355 | 7906355 | 7906355 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 666 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5616255 | 48730533 | Belanja Penggandaan BLUD | 10478650 | 1977000 | 1977000 | 1977000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 667 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5617255 | 48734501 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 668 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5618255 | 48731058 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus ,Ambulan ,Germas,Pusling | 12300000 | 11979000 | 11979000 | 11979000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 669 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5619255 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 670 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5621255 | 48733964 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 19400000 | 703440 | 703440 | 703440 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 671 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5622255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 56812 | 56812 | 56812 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 672 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5623255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 2564601 | 2564601 | 2564601 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 673 | KECAMATAN SUKOMORO | 5625255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 674 | KECAMATAN SUKOMORO | 5626255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 675 | KECAMATAN SUKOMORO | 5627255 | 49110154 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 838850 | 838850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 676 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5628255 | 48400217 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 17800000 | 17800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 677 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5639255 | 47707146 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 35000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 678 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5640255 | 47704489 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9587500 | 4867800 | 4867800 | 4867800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 679 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5641255 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1785550 | 1785550 | 1785550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 680 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5642255 | 47701128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 569400 | 569400 | 569400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3303255 | 35962164 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 5500000 | 2150000 | Paket Selesai |
| 582 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 583 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 584 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3398255 | 35963352 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 80000000 | 79999745 | Paket Selesai |
| 585 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 586 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3301255 | 35962165 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 18900000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 587 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3197255 | 36114348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23900000 | 20800000 | Paket Selesai |
| 588 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3198255 | 36114350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3195255 | 36114545 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 69458478 | Paket Selesai |
| 592 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3196255 | 36114546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 593 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 594 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 595 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3200255 | 36114344 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 59999978 | Paket Selesai |
| 596 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10035844000 | 38369716 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 597 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3193255 | 36114547 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 598 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3199255 | 36114353 | Belanja Lembur | 40680000 | 40589000 | Paket Selesai |
| 599 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3194255 | 36114549 | Belanja Lembur | 40080000 | 39907000 | Paket Selesai |
| 600 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |