
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 801-820 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4337255 | 36165210 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Assessment Center) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
802 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4338255 | 36165211 | Belanja Lembur (Pengelolaan Assessment Center) | 2800000 | 2800000 | Paket Selesai |
803 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4339255 | 36431339 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1 (Pengelolaan Assessment Center) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
804 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 4162255 | 36173018 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kel. Mangkujayan) | 10000000 | 5255000 | Paket Sedang Berjalan |
805 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 4163255 | 36322190 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 24000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan |
806 | KELURAHAN SARANGAN | 3944255 | 36506487 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
807 | KELURAHAN SARANGAN | 3947255 | 36506488 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4970000 | Paket Selesai |
808 | KELURAHAN SARANGAN | 3950255 | 36506238 | Belanja Bahan Makanan untuk PMT Posyandu dan Posbindu, balita stunting dan Bahan Makanan untuk Pelatihan PKK | 29944500 | 29944500 | Paket Selesai |
809 | KELURAHAN SARANGAN | 3952255 | 36506243 | Belanja Bantuan Transport Bagi Kader Kelurahan | 92650000 | 92650000 | Paket Selesai |
810 | KELURAHAN SARANGAN | 3953255 | 36688830 | Belanja Bantuan Transport Peserta Keluar Daerah / Peserta Studi Lapang Keluar untuk PKK Kel. Sarangan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
811 | KELURAHAN SARANGAN | 3955255 | 36506242 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru TK | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
812 | KELURAHAN SARANGAN | 10061653000 | 36658133 | Honorarium PPTK Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
813 | KELURAHAN SARANGAN | 10061654000 | 36506241 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7250000 | 7250000 | Paket Selesai |
814 | KELURAHAN SARANGAN | 10061655000 | 36506239 | Honorarium Tim Pemutakhiran data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pengelola website kelurahan | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
815 | KELURAHAN SARANGAN | 10061656000 | 38412975 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 30300000 | 30300000 | Paket Selesai |
816 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
817 | KELURAHAN MAOSPATI | 3312255 | 37664760 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota( Kelurahan Maospati) | 100000000 | 99760000 | Paket Selesai |
818 | KELURAHAN MAOSPATI | 3313255 | 35869806 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 4200000 | Paket Selesai |
819 | KELURAHAN MAOSPATI | 3314255 | 35869715 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 7000000 | 3980000 | Paket Selesai |
820 | KELURAHAN MAOSPATI | 3315255 | 35869714 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( kelurahan Maospati) | 8000000 | 8000000 | Paket Selesai |