MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 961-980 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 5750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
962 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
963 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
964 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
965 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
966 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 2675250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
967 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 15552082 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
968 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 26260000 | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
969 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 4207500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
970 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
971 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 4548570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
972 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 20000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
973 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 10444438 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
974 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 45000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
975 | PUSKESMAS PANEKAN | 6201255 | 51913551 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium (BLUD - Puskesmas Panekan) | 5300000 | 677000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
976 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6202255 | 48493092 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 77700000 | 8880000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
977 | PUSKESMAS PANEKAN | 6203255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
978 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6208255 | 51013662 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25247500 | 1850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
979 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6209255 | 51009486 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2584500 | 1450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
980 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6210255 | 48741059 | Belanja modal alat pendingin BLUD Puskesmas Maospati | 2664000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 821-840 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | INSPEKTORAT | 3796255 | 35909064 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 20000000 | 2175870 | Paket Sedang Berjalan |
822 | INSPEKTORAT | 3798255 | 35909061 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 270000000 | 84510000 | Paket Sedang Berjalan |
823 | INSPEKTORAT | 3799255 | 35909057 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7500000 | 1250000 | Paket Sedang Berjalan |
824 | INSPEKTORAT | 3801255 | 35909056 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 300000000 | 86010000 | Paket Sedang Berjalan |
825 | INSPEKTORAT | 3807255 | 35909073 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | 7500000 | 1875000 | Paket Sedang Berjalan |
826 | INSPEKTORAT | 3809255 | 35909072 | Belanja Lembur Reviu Laporan Kinerja | 71810000 | 22416000 | Paket Sedang Berjalan |
827 | INSPEKTORAT | 3810255 | 35909071 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Reviu Laporan Kinerja | 200000000 | 104890000 | Paket Sedang Berjalan |
828 | INSPEKTORAT | 3811255 | 35909069 | Belanja Lembur Reviu Laporan Keuangan | 13200000 | 8898000 | Paket Sedang Berjalan |
829 | INSPEKTORAT | 3813255 | 35909068 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Reviu Laporan Keuangan | 10000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan |
830 | INSPEKTORAT | 3815255 | 35909030 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal | 111000000 | 1650000 | Paket Sedang Berjalan |
831 | INSPEKTORAT | 3816255 | 35909032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kerja Sama Pengawasan Internal | 25000000 | 1309691 | Paket Sedang Berjalan |
832 | INSPEKTORAT | 3817255 | 35909042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 6600000 | 1650000 | Paket Sedang Berjalan |
833 | INSPEKTORAT | 3819255 | 35909041 | Belanja Lembur Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 62620000 | 31296000 | Paket Sedang Berjalan |
834 | INSPEKTORAT | 3820255 | 35909040 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 50000000 | 12695000 | Paket Sedang Berjalan |
835 | INSPEKTORAT | 3823255 | 35909080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 2850000 | 473000 | Paket Sedang Berjalan |
836 | INSPEKTORAT | 3824255 | 35909079 | Belanja Lembur Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 8005000 | 3789000 | Paket Sedang Berjalan |
837 | INSPEKTORAT | 3825255 | 35909081 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 50000000 | 8460000 | Paket Sedang Berjalan |
838 | INSPEKTORAT | 3826255 | 35909105 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 2850000 | 475000 | Paket Sedang Berjalan |
839 | INSPEKTORAT | 3827255 | 35909104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 60000000 | 23440000 | Paket Sedang Berjalan |
840 | INSPEKTORAT | 3828255 | 35909203 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 2250000 | 375000 | Paket Sedang Berjalan |