
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,981-2,000 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1982 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1983 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1984 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1985 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1986 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1987 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1988 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1989 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1990 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1991 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1992 | PUSKESMAS TAJI | 10154407000 | 54175446 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 60950000 | 60567159 | 60567159 | 60567159 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1993 | PUSKESMAS TAJI | 10154418000 | 49376506 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya | 20000000 | 15605068 | 15605068 | 15400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1994 | PUSKESMAS TAJI | 10154424000 | 53205208 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11500000 | 7370000 | 7370000 | 7370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1995 | PUSKESMAS TAJI | 10154431000 | 54175427 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga (AC, CCTV, Sound, lampu backdroup, Kipas angin) | 12500000 | 12277500 | 12277500 | 12277500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1996 | PUSKESMAS TLADAN | 10154459000 | 53587867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43838850 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1997 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154474000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1998 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154476000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1999 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154522000 | 53230552 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 13335000 | 10864000 | 10864000 | 10864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
2000 | PUSKESMAS BENDO | 10154622000 | 53256234 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah | 25500000 | 21091920 | 21091920 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 841-860 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | KELURAHAN KRATON | 10059642000 | 35927872 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
842 | KELURAHAN KRATON | 10059645000 | 35927873 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
843 | KELURAHAN KRATON | 10060357000 | 35928405 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Kel. Kraton) | 49350000 | 49350000 | Paket Selesai |
844 | KELURAHAN KRATON | 10060358000 | 35928408 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kel. Kraton) | 7680000 | 7680000 | Paket Selesai |
845 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010788000 | 38400233 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 80000000 | 65300000 | Paket Selesai |
846 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010789000 | 38400191 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 7600000 | 7600000 | Paket Selesai |
847 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010790000 | 38400022 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 30900000 | 23900000 | Paket Selesai |
848 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010791000 | 38399873 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 11050000 | 7250000 | Paket Selesai |
849 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010792000 | 37673930 | Honorarium TPengadaan Barang Dan Jasa (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
850 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010794000 | 36496823 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 200000 | (not set) | Paket Selesai |
851 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010795000 | 36496822 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
852 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010798000 | 36496821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Sarpras) | 400000 | (not set) | Paket Selesai |
853 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010806000 | 36496820 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
854 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010809000 | 36459101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kelurahan Karangrejo) | 10000000 | 4800000 | Paket Selesai |
855 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010813000 | 36459067 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(Kelurahan Karangrejo) | 3962000 | 3962000 | Paket Selesai |
856 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010814000 | 36444059 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 10800000 | 9000000 | Paket Selesai |
857 | KELURAHAN TINAP | 3304255 | 36390917 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 4740000 | Paket Selesai |
858 | KELURAHAN TINAP | 3370255 | 36427392 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20650000 | 20650000 | Paket Selesai |
859 | KELURAHAN TINAP | 10043180000 | 36390918 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950000 | Paket Selesai |
860 | KELURAHAN TINAP | 10043221000 | 38399140 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 80000000 | 79900000 | Paket Selesai |