MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264186000 | 58550105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 489900 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 439725 | 439725 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 58527565;59565334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 654000 | 654000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 734825 | 734825 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 901000 | 901000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 300000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 200000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2693 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12380000 | 12380000 | 12380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2696 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 17078620 | 17078620 | 17078620 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 20879550 | 20879550 | 20879550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 5344000 | 5344000 | 5344000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 841-860 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3952255 | 36506243 | Belanja Bantuan Transport Bagi Kader Kelurahan | 92650000 | 92650000 | Paket Selesai |
| 842 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3947255 | 36506488 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4970000 | Paket Selesai |
| 843 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061653000 | 36658133 | Honorarium PPTK Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 844 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3955255 | 36506242 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru TK | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
| 845 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 3953255 | 36688830 | Belanja Bantuan Transport Peserta Keluar Daerah / Peserta Studi Lapang Keluar untuk PKK Kel. Sarangan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 846 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061654000 | 36506241 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7250000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 847 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060488000 | 35931193 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan( Kelurahan Maospati) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 848 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3316255 | 37664850 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia( Kelurahan Maospati) | 1500000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 849 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3317255 | 37664873 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1999000 | 1484000 | Paket Selesai |
| 850 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3314255 | 35869715 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 7000000 | 3980000 | Paket Selesai |
| 851 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3312255 | 37664760 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota( Kelurahan Maospati) | 100000000 | 99760000 | Paket Selesai |
| 852 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060491000 | 35869537 | Belanja Lembur ( Kelurahan Maospati) | 4942000 | 4942000 | Paket Selesai |
| 853 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060405000 | 37664905 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan( Kelurahan Maospati) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 854 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060397000 | 37664898 | Honorarium Rohaniwan( Kelurahan Maospati) | 5500000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 855 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3313255 | 35869806 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 4200000 | Paket Selesai |
| 856 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060572000 | 35869477 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1545000 | 1545000 | Paket Selesai |
| 857 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 3315255 | 35869714 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( kelurahan Maospati) | 8000000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 858 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3384255 | 35867044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Evaluasi Kelurahan | 4000000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 859 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3382255 | 35927800 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 21600000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 860 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056293000 | 35927803 | Honorarium Narasumber keg. Pemberdayaan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |