MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 841-860 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | KELURAHAN SARANGAN | 3952255 | 36506243 | Belanja Bantuan Transport Bagi Kader Kelurahan | 92650000 | 92650000 | Paket Selesai |
| 842 | KELURAHAN SARANGAN | 3947255 | 36506488 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4970000 | Paket Selesai |
| 843 | KELURAHAN SARANGAN | 10061653000 | 36658133 | Honorarium PPTK Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 844 | KELURAHAN SARANGAN | 3955255 | 36506242 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru TK | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
| 845 | KELURAHAN SARANGAN | 3953255 | 36688830 | Belanja Bantuan Transport Peserta Keluar Daerah / Peserta Studi Lapang Keluar untuk PKK Kel. Sarangan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 846 | KELURAHAN SARANGAN | 10061654000 | 36506241 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7250000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 847 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060488000 | 35931193 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan( Kelurahan Maospati) | 800000 | 800000 | Paket Selesai |
| 848 | KELURAHAN MAOSPATI | 3316255 | 37664850 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia( Kelurahan Maospati) | 1500000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 849 | KELURAHAN MAOSPATI | 3317255 | 37664873 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1999000 | 1484000 | Paket Selesai |
| 850 | KELURAHAN MAOSPATI | 3314255 | 35869715 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 7000000 | 3980000 | Paket Selesai |
| 851 | KELURAHAN MAOSPATI | 3312255 | 37664760 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota( Kelurahan Maospati) | 100000000 | 99760000 | Paket Selesai |
| 852 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060491000 | 35869537 | Belanja Lembur ( Kelurahan Maospati) | 4942000 | 4942000 | Paket Selesai |
| 853 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060405000 | 37664905 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan( Kelurahan Maospati) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 854 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060397000 | 37664898 | Honorarium Rohaniwan( Kelurahan Maospati) | 5500000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 855 | KELURAHAN MAOSPATI | 3313255 | 35869806 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 4200000 | Paket Selesai |
| 856 | KELURAHAN MAOSPATI | 10060572000 | 35869477 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Kelurahan Maospati) | 1545000 | 1545000 | Paket Selesai |
| 857 | KELURAHAN MAOSPATI | 3315255 | 35869714 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( kelurahan Maospati) | 8000000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 858 | KELURAHAN MRANGGEN | 3384255 | 35867044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Evaluasi Kelurahan | 4000000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 859 | KELURAHAN MRANGGEN | 3382255 | 35927800 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 21600000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 860 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056293000 | 35927803 | Honorarium Narasumber keg. Pemberdayaan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |