MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5043255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5044255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5045255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 19874830 | 6496698 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5046255 | 48600818 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Puskesmas Parang | 6438000 | 5526000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5047255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 780000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5048255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 74079000 | 147000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5049255 | 51020522 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 17350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5050255 | 51020456 | Belanja Tagihan Listrik Puskesmas Parang | 54000000 | 34111627 | 3459609 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5051255 | 48613988 | Belanja Tagihan Telepon Puskesmas Parang | 3600000 | 926853 | 142000 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5052255 | 48614461 | Belanja Tagihan Air Puskesmas Parang | 18000000 | 10979250 | 628250 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5053255 | 51020056 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Puskesmas Parang | 44143000 | 28851664 | 1452000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5054255 | 46906039 | Belanja Dekorasi | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5055255 | 51901869 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 268800 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 194 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5056255 | 46906043 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 10260400 | 7695300 | 7695300 | 7695300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5057255 | 46906038 | Dekorasi Stand/Pameran | 7500000 | 7500000 | 4500000 | 4500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5058255 | 51901869 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 268800 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5059255 | 46906041 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5060255 | 47566667 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 8476300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5061255 | 47566666 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1694050 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5062255 | 47566664 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 9459700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 861-880 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3385255 | 35866853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056286000 | 38340637 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Pemberdayaan Masyarakat | 80000000 | 79980000 | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056290000 | 35927802 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056294000 | 35927799 | Honorarium Rohaniwan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056292000 | 38340520 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan | 10500000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3386255 | 35866852 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3380255 | 35867043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10058883000 | 38340569 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 20700000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059635000 | 35928404 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059524000 | 35928137 | Belanja Jasa Tenaga Cat (Kel. Kraton) | 1133000 | 1133000 | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060357000 | 35928405 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Kel. Kraton) | 49350000 | 49350000 | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059642000 | 35927872 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060358000 | 35928408 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kel. Kraton) | 7680000 | 7680000 | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060359000 | 35928409 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kel. Kraton) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059645000 | 35927873 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060360000 | 38411836 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kel. Kraton) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060361000 | 35928406 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 95000000 | 94850000 | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010806000 | 36496820 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010788000 | 38400233 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 80000000 | 65300000 | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010809000 | 36459101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kelurahan Karangrejo) | 10000000 | 4800000 | Paket Selesai |