MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,061-5,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751653000 | 55167576 | Belanja Jasa Laundry BLUD Puskesmas Maospati | 1000000 | 969000 | 969000 | 969000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5062 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751656000 | 60944802 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Photocopy BLUD Puskesmas Maospati | 3619800 | 3619000 | 3619000 | 3619000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5063 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751660000 | 55160968 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 BLUD Puskesmas Maospati | 2485000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5064 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751662000 | 55167499 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Maospati | 8800000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5065 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751701000 | 55170813 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung BLUD Puskesmas Maospati | 15000000 | 14900000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5066 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751703000 | 55170733 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Belanja Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi / Uji Perangkat Peralatan Laboratorium BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5067 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751724000 | 60943193 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 4201500 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5068 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751725000 | 60944947 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8000000 | 7693000 | 7693000 | 7693000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5069 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753253000 | 60955828 | Belanja Sewa Hotel/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 664000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5070 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753332000 | 62039980 | Belanja Suku Cadang Alked SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 5000000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5071 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753342000 | 61723981 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 26300000 | 26200000 | 26200000 | 26200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5072 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753345000 | 61559929 | Belanja Suku Cadang Alked ( Silpa 2024 ) SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5073 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753352000 | 61559881 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Slpa 2024 ) | 17266000 | 17051000 | 17051000 | 17051000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5074 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753358000 | 60961131 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Silpa 2024 ) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4962951 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5075 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753364000 | 60961118 | Belanja Alat / Bahan baku bangunan Untuk Pemeliharaan Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu (Silpa 2024) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 5330465 | 5330465 | 5330465 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5076 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753371000 | 60961101 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan-Bahan Komputer Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 3698000 | 3698000 | 3698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5077 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753383000 | 60961076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor -Alat Pembersih dan Bahan pembersih Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22063000 | 20079345 | 20079345 | 20079345 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5078 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753394000 | 60944401 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1152480 | 790000 | 790000 | 790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5079 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753417000 | 60944688 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 4600000 | 3951500 | 3951500 | 3951500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5080 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753479000 | 60510340 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 18387600 | 17400000 | 17400000 | 17400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 861-880 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3385255 | 35866853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056286000 | 38340637 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Pemberdayaan Masyarakat | 80000000 | 79980000 | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056290000 | 35927802 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056294000 | 35927799 | Honorarium Rohaniwan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056292000 | 38340520 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan | 10500000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3386255 | 35866852 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 3380255 | 35867043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10058883000 | 38340569 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 20700000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059635000 | 35928404 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059524000 | 35928137 | Belanja Jasa Tenaga Cat (Kel. Kraton) | 1133000 | 1133000 | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060357000 | 35928405 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Kel. Kraton) | 49350000 | 49350000 | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059642000 | 35927872 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060358000 | 35928408 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kel. Kraton) | 7680000 | 7680000 | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060359000 | 35928409 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kel. Kraton) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059645000 | 35927873 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060360000 | 38411836 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kel. Kraton) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10060361000 | 35928406 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 95000000 | 94850000 | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010806000 | 36496820 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010788000 | 38400233 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 80000000 | 65300000 | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010809000 | 36459101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kelurahan Karangrejo) | 10000000 | 4800000 | Paket Selesai |