MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,121-1,140 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 6749750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1122 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1123 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 6747668 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1124 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6197255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1125 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1126 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 32966349 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1127 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 87314484 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1128 | PUSKESMAS PANEKAN | 6201255 | 51913551 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium (BLUD - Puskesmas Panekan) | 5300000 | 677000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1129 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6202255 | 48493092 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 77700000 | 17760000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1130 | PUSKESMAS PANEKAN | 6203255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1131 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6204255 | 47465563 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 3 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1132 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6205255 | 47465624 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 4 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1133 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6207255 | 47465685 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 5 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1134 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6208255 | 51013662 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25247500 | 1850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1135 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6209255 | 51009486 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2584500 | 1450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1136 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6210255 | 48741059 | Belanja modal alat pendingin BLUD Puskesmas Maospati | 2664000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1137 | PUSKESMAS CANDIREJO | 6211255 | 48624476 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 4960960 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1138 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6212255 | 47465723 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 6 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1139 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6214255 | 48500468 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9315000 | 1765000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1140 | DINAS TENAGA KERJA | 6215255 | 51528326 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7110000 | 7110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 861-880 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | KELURAHAN MRANGGEN | 3385255 | 35866853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 862 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056286000 | 38340637 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota keg. Pemberdayaan Masyarakat | 80000000 | 79980000 | Paket Selesai |
| 863 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056290000 | 35927802 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 864 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056294000 | 35927799 | Honorarium Rohaniwan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 865 | KELURAHAN MRANGGEN | 10056292000 | 38340520 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan | 10500000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 866 | KELURAHAN MRANGGEN | 3386255 | 35866852 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 867 | KELURAHAN MRANGGEN | 3380255 | 35867043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 868 | KELURAHAN MRANGGEN | 10058883000 | 38340569 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Kel.Mranggen | 20700000 | 20700000 | Paket Selesai |
| 869 | KELURAHAN KRATON | 10059635000 | 35928404 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 870 | KELURAHAN KRATON | 10059524000 | 35928137 | Belanja Jasa Tenaga Cat (Kel. Kraton) | 1133000 | 1133000 | Paket Selesai |
| 871 | KELURAHAN KRATON | 10060357000 | 35928405 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Kel. Kraton) | 49350000 | 49350000 | Paket Selesai |
| 872 | KELURAHAN KRATON | 10059642000 | 35927872 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 873 | KELURAHAN KRATON | 10060358000 | 35928408 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kel. Kraton) | 7680000 | 7680000 | Paket Selesai |
| 874 | KELURAHAN KRATON | 10060359000 | 35928409 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kel. Kraton) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 875 | KELURAHAN KRATON | 10059645000 | 35927873 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kel. Kraton) | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 876 | KELURAHAN KRATON | 10060360000 | 38411836 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kel. Kraton) | 23400000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 877 | KELURAHAN KRATON | 10060361000 | 35928406 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 95000000 | 94850000 | Paket Selesai |
| 878 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010806000 | 36496820 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 879 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010788000 | 38400233 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 80000000 | 65300000 | Paket Selesai |
| 880 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010809000 | 36459101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kelurahan Karangrejo) | 10000000 | 4800000 | Paket Selesai |