MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,681-2,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 59565334;58527565 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2691 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 8075000 | 3540000 | 3540000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2692 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2693 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 10105000 | 4310000 | 4310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2694 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 9895000 | 9895000 | 9895000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2696 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 14441320 | 5240045 | 5240045 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2697 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 19714550 | 9837550 | 9837550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2698 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 4542000 | 1985000 | 1985000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2700 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 881-900 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010813000 | 36459067 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(Kelurahan Karangrejo) | 3962000 | 3962000 | Paket Selesai |
| 882 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010798000 | 36496821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Sarpras) | 400000 | (not set) | Paket Selesai |
| 883 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010789000 | 38400191 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 7600000 | 7600000 | Paket Selesai |
| 884 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010814000 | 36444059 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 10800000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 885 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010795000 | 36496822 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 886 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010794000 | 36496823 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 200000 | (not set) | Paket Selesai |
| 887 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010791000 | 38399873 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 11050000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 888 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010792000 | 37673930 | Honorarium TPengadaan Barang Dan Jasa (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 889 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010790000 | 38400022 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 30900000 | 23900000 | Paket Selesai |
| 890 | KELURAHAN TINAP | 10043221000 | 38399140 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 80000000 | 79900000 | Paket Selesai |
| 891 | KELURAHAN TINAP | 10043226000 | 38358553 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18100000 | 15700000 | Paket Selesai |
| 892 | KELURAHAN TINAP | 10043180000 | 36390918 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950000 | Paket Selesai |
| 893 | KELURAHAN TINAP | 3304255 | 36390917 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 4740000 | Paket Selesai |
| 894 | KELURAHAN TINAP | 10060033000 | 36391788 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5000000 | 3200000 | Paket Selesai |
| 895 | KELURAHAN TINAP | 10043223000 | 36427387 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 14400000 | 14400000 | Paket Selesai |
| 896 | KELURAHAN TINAP | 3370255 | 36427392 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20650000 | 20650000 | Paket Selesai |
| 897 | KELURAHAN TAKERAN | 2079255 | 36503028 | Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6796200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 898 | KELURAHAN TAKERAN | 2015255 | 35958599 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kelurahan Takeran | 105040000 | 105040000 | Paket Selesai |
| 899 | KELURAHAN TAKERAN | 2016255 | 35958636 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 900 | KELURAHAN TAKERAN | 2081255 | 35994327 | Belanja Buku Cek Giro kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 131000 | (not set) | Paket Selesai |