MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,061-5,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751653000 | 55167576 | Belanja Jasa Laundry BLUD Puskesmas Maospati | 1000000 | 969000 | 969000 | 969000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5062 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751656000 | 60944802 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Photocopy BLUD Puskesmas Maospati | 3619800 | 3619000 | 3619000 | 3619000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5063 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751660000 | 55160968 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 BLUD Puskesmas Maospati | 2485000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5064 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751662000 | 55167499 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Maospati | 8800000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5065 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751701000 | 55170813 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung BLUD Puskesmas Maospati | 15000000 | 14900000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5066 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751703000 | 55170733 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Belanja Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi / Uji Perangkat Peralatan Laboratorium BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5067 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751724000 | 60943193 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 4201500 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5068 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751725000 | 60944947 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8000000 | 7693000 | 7693000 | 7693000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5069 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753253000 | 60955828 | Belanja Sewa Hotel/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 664000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5070 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753332000 | 62039980 | Belanja Suku Cadang Alked SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 5000000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5071 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753342000 | 61723981 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 26300000 | 26200000 | 26200000 | 26200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5072 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753345000 | 61559929 | Belanja Suku Cadang Alked ( Silpa 2024 ) SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5073 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753352000 | 61559881 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Slpa 2024 ) | 17266000 | 17051000 | 17051000 | 17051000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5074 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753358000 | 60961131 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Silpa 2024 ) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4962951 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5075 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753364000 | 60961118 | Belanja Alat / Bahan baku bangunan Untuk Pemeliharaan Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu (Silpa 2024) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 5330465 | 5330465 | 5330465 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5076 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753371000 | 60961101 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan-Bahan Komputer Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 3698000 | 3698000 | 3698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5077 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753383000 | 60961076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor -Alat Pembersih dan Bahan pembersih Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22063000 | 20079345 | 20079345 | 20079345 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5078 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753394000 | 60944401 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1152480 | 790000 | 790000 | 790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5079 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753417000 | 60944688 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 4600000 | 3951500 | 3951500 | 3951500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5080 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753479000 | 60510340 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 18387600 | 17400000 | 17400000 | 17400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 881-900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010813000 | 36459067 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(Kelurahan Karangrejo) | 3962000 | 3962000 | Paket Selesai |
| 882 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010798000 | 36496821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Sarpras) | 400000 | (not set) | Paket Selesai |
| 883 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010789000 | 38400191 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 7600000 | 7600000 | Paket Selesai |
| 884 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010814000 | 36444059 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 10800000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 885 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010795000 | 36496822 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 886 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010794000 | 36496823 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 200000 | (not set) | Paket Selesai |
| 887 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010791000 | 38399873 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 11050000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 888 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010792000 | 37673930 | Honorarium TPengadaan Barang Dan Jasa (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 889 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010790000 | 38400022 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 30900000 | 23900000 | Paket Selesai |
| 890 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10043221000 | 38399140 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 80000000 | 79900000 | Paket Selesai |
| 891 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10043226000 | 38358553 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18100000 | 15700000 | Paket Selesai |
| 892 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10043180000 | 36390918 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950000 | Paket Selesai |
| 893 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 3304255 | 36390917 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 4740000 | Paket Selesai |
| 894 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10060033000 | 36391788 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5000000 | 3200000 | Paket Selesai |
| 895 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10043223000 | 36427387 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 14400000 | 14400000 | Paket Selesai |
| 896 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 3370255 | 36427392 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20650000 | 20650000 | Paket Selesai |
| 897 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2079255 | 36503028 | Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6796200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 898 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2015255 | 35958599 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kelurahan Takeran | 105040000 | 105040000 | Paket Selesai |
| 899 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2016255 | 35958636 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 900 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2081255 | 35994327 | Belanja Buku Cek Giro kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 131000 | (not set) | Paket Selesai |