MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 881-900 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010813000 | 36459067 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(Kelurahan Karangrejo) | 3962000 | 3962000 | Paket Selesai |
| 882 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010798000 | 36496821 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Sarpras) | 400000 | (not set) | Paket Selesai |
| 883 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010789000 | 38400191 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 7600000 | 7600000 | Paket Selesai |
| 884 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010814000 | 36444059 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 10800000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 885 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010795000 | 36496822 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Sarpras) | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 886 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010794000 | 36496823 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 200000 | (not set) | Paket Selesai |
| 887 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010791000 | 38399873 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 11050000 | 7250000 | Paket Selesai |
| 888 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010792000 | 37673930 | Honorarium TPengadaan Barang Dan Jasa (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 889 | KELURAHAN KARANGREJO | 10010790000 | 38400022 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 30900000 | 23900000 | Paket Selesai |
| 890 | KELURAHAN TINAP | 10043221000 | 38399140 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 80000000 | 79900000 | Paket Selesai |
| 891 | KELURAHAN TINAP | 10043226000 | 38358553 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 18100000 | 15700000 | Paket Selesai |
| 892 | KELURAHAN TINAP | 10043180000 | 36390918 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950000 | Paket Selesai |
| 893 | KELURAHAN TINAP | 3304255 | 36390917 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 4740000 | Paket Selesai |
| 894 | KELURAHAN TINAP | 10060033000 | 36391788 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5000000 | 3200000 | Paket Selesai |
| 895 | KELURAHAN TINAP | 10043223000 | 36427387 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 14400000 | 14400000 | Paket Selesai |
| 896 | KELURAHAN TINAP | 3370255 | 36427392 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 20650000 | 20650000 | Paket Selesai |
| 897 | KELURAHAN TAKERAN | 2079255 | 36503028 | Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6796200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 898 | KELURAHAN TAKERAN | 2015255 | 35958599 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kelurahan Takeran | 105040000 | 105040000 | Paket Selesai |
| 899 | KELURAHAN TAKERAN | 2016255 | 35958636 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 900 | KELURAHAN TAKERAN | 2081255 | 35994327 | Belanja Buku Cek Giro kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 131000 | (not set) | Paket Selesai |