MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,101-3,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3102 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3103 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3104 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3105 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3106 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3107 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 5149300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3108 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3109 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3110 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 5766750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3111 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3112 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5568700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3113 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3114 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3116 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500587;54500586 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 135390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3117 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 54852061;59431727 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3118 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3119 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3120 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 144804690 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 81-100 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3945255 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 4270000 | Paket Selesai |
| 82 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018152000 | 36201615 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8600000 | 6920000 | Paket Selesai |
| 83 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3650255 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 307640711 | Paket Selesai |
| 84 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10062641000 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 225886296 | Paket Selesai |
| 85 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018156000 | 36201613 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12500000 | 2950000 | Paket Selesai |
| 86 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3954255 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 3430000 | Paket Selesai |
| 87 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10017420000 | 36201649 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1500000 | 880000 | Paket Selesai |
| 88 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10014247000 | 36201636 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 89 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10013107000 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 90 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018160000 | 36201633 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 120600000 | 82550000 | Paket Selesai |
| 91 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10016935000 | 36201648 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 5160000 | Paket Selesai |
| 92 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3643255 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 307640711 | Paket Dibatalkan |
| 93 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018139000 | 36655858 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15040000 | 13210000 | Paket Selesai |
| 94 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058620000 | 36107626 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9120000 | 8520000 | Paket Selesai |
| 95 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058637000 | 36108826 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 96 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058663000 | 36108952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1800000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 97 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3641255 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 13500000 | Paket Selesai |
| 98 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3633255 | 36108765 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19800000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 99 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3645255 | 36107626 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9120000 | 1910000 | Paket Selesai |
| 100 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3647255 | 36108952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1800000 | 420000 | Paket Selesai |