MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,161-4,180 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10604374000 | 54633065 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 3000000 | 325000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4162 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604383000 | 54629448 | Belanja Tagihan Telepon Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 1790950 | 1710117 | 1710117 | 1710117 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4163 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604474000 | 60918835 | Belanja Tagihan Air Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 2362500 | 2042550 | 2042550 | 2042550 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4164 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604557000 | 54629447 | Belanja Tagihan Listrik Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 15845176 | 15844500 | 15844500 | 15844500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4165 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10604678000 | 61507719 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pengembangan Aplikasi) | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4166 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604725000 | 54630973 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 31680200 | 31666400 | 31666400 | 31666400 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4167 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604846000 | 60889112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1400000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4168 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605168000 | 59017898 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 7982500 | 7982500 | 7982500 | 7982500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4169 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605205000 | 60918139 | Belanja Jasa Iklan dan Publikasi (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 39880000 | 16220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4170 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605235000 | 60088673 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 21517500 | 21175950 | 21175950 | 21175950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4171 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605307000 | 60793859 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 16242650 | 15807177 | 15807177 | 15807177 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4172 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605325000 | 60929877 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko) | 2044000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4173 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605338000 | 60794900 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 11679650 | 10859796 | 10859796 | 10859796 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4174 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10607593000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 16381000 | 16381000 | 16381000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4175 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10607866000 | 61801124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Opsen PKB ( Pendataan - Pendataan ) - LANGSUNG | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4176 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607933000 | 61717464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengembangan Aplikasi) | 10944500 | 8841200 | 8841200 | 8841200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4177 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10607949000 | 60642910 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 94041600 | 21590000 | 21590000 | 21590000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4178 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607987000 | 61717459 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengembangan Aplikasi) | 2751450 | 2751450 | 2751450 | 2751450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4179 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10608205000 | 61834736 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1817000 | 1817000 | 1817000 | 1817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4180 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609566000 | 61655174 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyelenggaraan SPBE) | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 81-100 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3945255 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 4270000 | Paket Selesai |
| 82 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018152000 | 36201615 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8600000 | 6920000 | Paket Selesai |
| 83 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3650255 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 307640711 | Paket Selesai |
| 84 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10062641000 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 225886296 | Paket Selesai |
| 85 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018156000 | 36201613 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12500000 | 2950000 | Paket Selesai |
| 86 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3954255 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 3430000 | Paket Selesai |
| 87 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10017420000 | 36201649 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1500000 | 880000 | Paket Selesai |
| 88 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10014247000 | 36201636 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 89 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10013107000 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 90 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018160000 | 36201633 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 120600000 | 82550000 | Paket Selesai |
| 91 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10016935000 | 36201648 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 5160000 | Paket Selesai |
| 92 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3643255 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 307640711 | Paket Dibatalkan |
| 93 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10018139000 | 36655858 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15040000 | 13210000 | Paket Selesai |
| 94 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058620000 | 36107626 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9120000 | 8520000 | Paket Selesai |
| 95 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058637000 | 36108826 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 96 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058663000 | 36108952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1800000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 97 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3641255 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 13500000 | Paket Selesai |
| 98 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3633255 | 36108765 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19800000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 99 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3645255 | 36107626 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9120000 | 1910000 | Paket Selesai |
| 100 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3647255 | 36108952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1800000 | 420000 | Paket Selesai |