
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,021-1,040 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4200255 | 36706829 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 4550000 | Paket Sedang Berjalan |
1022 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4201255 | 36706832 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18750000 | 17950000 | Paket Sedang Berjalan |
1023 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4202255 | 36700990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6500000 | 3260000 | Paket Sedang Berjalan |
1024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2092255 | 36013203 | Belanja Lembur | 7750000 | 7630000 | Paket Sedang Berjalan |
1025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2093255 | 36013204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | 7990000 | Paket Sedang Berjalan |
1026 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2094255 | 35893221 | Belanja Lembur | 17877000 | 17817000 | Paket Sedang Berjalan |
1027 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2095255 | 35893694 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Sedang Berjalan |
1028 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2097255 | 35893331 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 1875000 | Paket Sedang Berjalan |
1029 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2098255 | 35893333 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 7000000 | Paket Sedang Berjalan |
1030 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2099255 | 35893332 | Belanja Lembur | 5975000 | 5975000 | Paket Sedang Berjalan |
1031 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2100255 | 35899011 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 160000000 | 159987214 | Paket Sedang Berjalan |
1032 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2101255 | 35899009 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400000 | 400000 | Paket Sedang Berjalan |
1033 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2102255 | 35894058 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3862400 | Paket Selesai |
1034 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2103255 | 35894059 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3850000 | 3850000 | Paket Selesai |
1035 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2104255 | 35893422 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5225000 | 5225000 | Paket Sedang Berjalan |
1036 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2105255 | 35893423 | Belanja Lembur Bidang Pencatatan Sipil | 43204000 | 15854000 | Paket Sedang Berjalan |
1037 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2106255 | 35893693 | Belanja Lembur | 54036000 | 38678000 | Paket Sedang Berjalan |
1038 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2107255 | 35893468 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 475000 | Paket Selesai |
1039 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2113255 | 35893692 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6050000 | 6050000 | Paket Sedang Berjalan |
1040 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2141255 | 35894060 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 375000 | 375000 | Paket Selesai |