
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,041-1,060 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2142255 | 35903418 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9900000 | 9900000 | Paket Sedang Berjalan |
1042 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2143255 | 35893881 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4500000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
1043 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2144255 | 35899010 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Sedang Berjalan |
1044 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2145255 | 35893845 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 5700000 | Paket Sedang Berjalan |
1045 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2146255 | 35899046 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 7500000 | Paket Sedang Berjalan |
1046 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2147255 | 35899160 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
1047 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2171255 | 35995793 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1048 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2186255 | 35893798 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 475000 | Paket Selesai |
1049 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3188255 | 35893726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
1050 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3391255 | 35893423 | Belanja Lembur Capil | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
1051 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3713255 | 35904047 | Belanja Lembur | 5250000 | 4440000 | Paket Selesai |
1052 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3726255 | 35893423 | Belanja Lembur | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
1053 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3728255 | 35893525 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | 7970000 | Paket Selesai |
1054 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3859255 | 35893601 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
1055 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3875255 | 35893525 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
1056 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4229255 | 35893219 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 5100000 | Paket Sedang Berjalan |
1057 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4299255 | 35995792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 950000 | 950000 | Paket Selesai |
1058 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4305255 | 35893220 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1059 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10006707000 | 38336211 | Belanja Lembur | 59022000 | 19878000 | Paket Sedang Berjalan |
1060 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10006730000 | 35971076 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |