MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,061-1,080 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10007093000 | 38338361 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1062 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3391255 | 35893423 | Belanja Lembur Capil | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1063 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2171255 | 35995793 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1064 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2142255 | 35903418 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1065 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2113255 | 35893692 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6050000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1066 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10036127000 | 35899146 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1067 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2094255 | 35893221 | Belanja Lembur | 17877000 | 17817000 | Paket Selesai |
| 1068 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2106255 | 35893693 | Belanja Lembur | 54036000 | 38678000 | Paket Selesai |
| 1069 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4299255 | 35995792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 950000 | 950000 | Paket Selesai |
| 1070 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2147255 | 35899160 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1071 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2098255 | 35893333 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 1072 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10027564000 | 38335788 | Belanja Lembur Bidang Capil | 36334000 | 20150000 | Paket Selesai |
| 1073 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2092255 | 36013203 | Belanja Lembur | 7750000 | 7630000 | Paket Selesai |
| 1074 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2186255 | 35893798 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 475000 | Paket Selesai |
| 1075 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2145255 | 35893845 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 1076 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2095255 | 35893694 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1077 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2097255 | 35893331 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 1078 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3726255 | 35893423 | Belanja Lembur | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1079 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2101255 | 35899009 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1080 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2102255 | 35894058 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3862400 | Paket Selesai |