MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,861-1,880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142832000 | 53225176 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1862 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142845000 | 53225137 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 17625000 | 17509500 | 17509500 | 17509500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1863 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142891000 | 53224316 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 18400000 | 10021759 | 10021759 | 10021759 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1864 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142896000 | 53210564 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3500000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1865 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142903000 | 53208582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD | 5674250 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1866 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142907000 | 53208499 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 27080000 | 24973000 | 24973000 | 24973000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1867 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142913000 | 53208055 | Belanja Penggandaan BLUD | 9555000 | 9555000 | 9555000 | 9555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1868 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142917000 | 53207817 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1869 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142925000 | 53207669 | Belanja Alat Rumah Tangga Perabot Kantor -Alat Pembersih BLUD | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1870 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142930000 | 53207047 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 2183000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1871 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142935000 | 53206998 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 5629000 | 5629000 | 5629000 | 5629000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1872 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142939000 | 53206734 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1873 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142942000 | 53205998 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4558000 | 4558000 | 4558000 | 4558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1874 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142943000 | 53205311 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6480600 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1875 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142949000 | 53782388 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1876 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142954000 | 53224793 | Belanja Materai dan Cek Giro BLUD | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1877 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142957000 | 53224777 | Belanja BBM BLUD | 20000000 | 19914200 | 19914200 | 19914200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1878 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142960000 | 53209551 | Belanja Listrik ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 32702850 | 31140006 | 31140006 | 31140006 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1879 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142966000 | 53208220 | Belanja Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 700000 | 652682 | 652682 | 652682 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1880 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143059000 | 53205192 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,061-1,080 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10007093000 | 38338361 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1600000 | Paket Selesai |
| 1062 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3391255 | 35893423 | Belanja Lembur Capil | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1063 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2171255 | 35995793 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1064 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2142255 | 35903418 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1065 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2113255 | 35893692 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6050000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1066 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10036127000 | 35899146 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1067 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2094255 | 35893221 | Belanja Lembur | 17877000 | 17817000 | Paket Selesai |
| 1068 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2106255 | 35893693 | Belanja Lembur | 54036000 | 38678000 | Paket Selesai |
| 1069 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4299255 | 35995792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 950000 | 950000 | Paket Selesai |
| 1070 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2147255 | 35899160 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1071 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2098255 | 35893333 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 1072 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10027564000 | 38335788 | Belanja Lembur Bidang Capil | 36334000 | 20150000 | Paket Selesai |
| 1073 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2092255 | 36013203 | Belanja Lembur | 7750000 | 7630000 | Paket Selesai |
| 1074 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2186255 | 35893798 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 475000 | Paket Selesai |
| 1075 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2145255 | 35893845 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 1076 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2095255 | 35893694 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1077 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2097255 | 35893331 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 1078 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3726255 | 35893423 | Belanja Lembur | 43204000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1079 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2101255 | 35899009 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1080 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2102255 | 35894058 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3862400 | Paket Selesai |