MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,201-2,220 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PUSKESMAS TAJI | 10160489000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 37250000 | 37250000 | 37250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2202 | PUSKESMAS TAJI | 10160492000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 33650000 | 33650000 | 33650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2203 | PUSKESMAS BENDO | 10160494000 | 53399248 | Belanja Obat - JKN | 55006150 | 53650500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2204 | KELURAHAN SARANGAN | 10160495000 | 48339985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5126250 | 4381900 | 4381900 | 4381900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2205 | PUSKESMAS BENDO | 10160496000 | 53399135 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- JKN | 792500 | 775000 | 775000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2206 | PUSKESMAS BENDO | 10160499000 | 53256321 | BELANJA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS KESEHATAN BLUD PKM BENDO | 57000000 | 47220000 | 47220000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2207 | PUSKESMAS TAJI | 10160501000 | 53058867 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 14357500 | 14350000 | 14350000 | 14350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2208 | PUSKESMAS TAJI | 10160502000 | 53297273 | Belanja Modal Mebel | 28000000 | 27900000 | 27900000 | 27900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2209 | PUSKESMAS TAJI | 10160504000 | 53296482 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 10500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2210 | PUSKESMAS TAJI | 10160505000 | 53296544 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 16847550 | 15830000 | 15830000 | 15830000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2211 | PUSKESMAS TAJI | 10160510000 | 53296516 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 7471100 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2212 | PUSKESMAS TAJI | 10160512000 | 53058868 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11414789 | 11282600 | 11282600 | 11100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2213 | PUSKESMAS TAJI | 10160514000 | 53728736 | Belanja bahan cetak 1 | 182312500 | 56815000 | 56815000 | 56815000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2214 | PUSKESMAS TLADAN | 10160551000 | 53245660 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2215 | PUSKESMAS TLADAN | 10160554000 | 48989221 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Jasa Pengangkutan Sampah Medis) | 12275000 | 9882408 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2216 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160696000 | 53168237 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3400000 | 525000 | 525000 | 525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2217 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160732000 | 53150862 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 20790107 | 16661988 | 16661988 | 16661988 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2218 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160797000 | 53150861 | Belanja Bahan-Bahan Kimia - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 17495280 | 6258034 | 6258034 | 6258034 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2219 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160821000 | 53150860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 6572200 | 6434500 | 6434500 | 6434500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2220 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160844000 | 53150858 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 32353500 | 12838000 | 12838000 | 12838000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PERHUBUNGAN | 10082093000 | 36522432 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1102 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 38348495 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 1103 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085953000 | 38415630 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengendalaian BId Mat ) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 1107 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 1108 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 1109 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 38346961 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 35000000 | Paket Selesai |
| 1110 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 1111 | DINAS PERHUBUNGAN | 3635255 | 36522430 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 25200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1112 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 1113 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 38346912 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 30107377 | Paket Selesai |
| 1114 | DINAS PERHUBUNGAN | 3691255 | 35894457 | [Penetapan Bid Bangmat] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 135000000 | 134400000 | Paket Selesai |
| 1115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 1116 | DINAS PERHUBUNGAN | 3692255 | 35894458 | [Penetapan Bid BAngmat] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11520000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1117 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084815000 | 38412423 | Perjalanan Dinas Biasa 2 ( Penetapan Bid mat ) | 1900000 | 1869000 | Paket Selesai |
| 1118 | DINAS PERHUBUNGAN | 3636255 | 36522436 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1119 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 38346864 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 144858000 | 144853000 | Paket Selesai |
| 1120 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |