
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 221-240 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5106255 | 48599749 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
222 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5107255 | 50899730 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 21575839 | 21575839 | 21575839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
223 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5108255 | 48472581 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak SEKRE | 580600 | 580600 | 580600 | 580600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
224 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5109255 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
225 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5110255 | 48659955 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 3145000 | 3145000 | 3145000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
226 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5111255 | 48659568 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
227 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5112255 | 47650788 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
228 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5113255 | 47651478 | Pembantu Juru 2 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
229 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5114255 | 48470173 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya SEKRE | 684600 | 684600 | 684600 | 684600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
230 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5115255 | 47652167 | Pembantu Juru 3 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
231 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5116255 | 48659299 | Belanja Pemeliharaan Alat Elektronika (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
232 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5117255 | 47652756 | Pembantu Juru 4 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
233 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5118255 | 47653425 | Pembantu Juru 5 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
234 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5119255 | 47653828 | Pembantu Juru 6 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
235 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5120255 | 47654510 | Pembantu Juru 7 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
236 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5121255 | 47655031 | Pembantu Juru 8 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
237 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5122255 | 47655379 | Pembantu Juru 9 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
238 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5123255 | 47655901 | Pembantu Juru 10 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
239 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5124255 | 47656298 | Pembantu Juru 11 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
240 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5125255 | 48471499 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar SEKRE | 468200 | 468200 | 468200 | 468200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |