
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 541-560 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | PUSKESMAS PANEKAN | 5488255 | 48735123 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD - Puskesmas Panekan) | 68608600 | 42125847 | 28096238 | 28096238 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
542 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5489255 | 48713673 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 5345200 | 3034755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
543 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5490255 | 47768230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2409200 | 1521600 | 1521600 | 1521600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
544 | PUSKESMAS PANEKAN | 5491255 | 48734754 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD - Puskesmas Panekan) | 400000 | 243279 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
545 | PUSKESMAS PANEKAN | 5492255 | 48613413 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) | 56000000 | 10125000 | 10125000 | 10125000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
546 | PUSKESMAS PANEKAN | 5493255 | 48723548 | Belanja Benda-benda Pos (BLUD - Puskesmas Panekan) | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
547 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5494255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
548 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5495255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
549 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5496255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 800000 | 800000 | 800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
550 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5497255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 8080000 | 8080000 | 8080000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
551 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5498255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
552 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5499255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
553 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5500255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
554 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5501255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
555 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5502255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
556 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5503255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 104750 | 104750 | 104750 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
557 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5504255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 120884 | 120884 | 120884 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
558 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5505255 | 50901452 | Belanja Benda POS Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
559 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5506255 | 48961933 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu BLUD Puskesmas Sidorejo | 4680000 | 780000 | 780000 | 780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
560 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5507255 | 48963175 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sidorejo | 8400000 | 1394200 | 1394200 | 1394200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |