
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 581-600 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | DINAS PERHUBUNGAN | 5528255 | 47689677 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 71880000 | 20190000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
582 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5529255 | 47810083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2584600 | 253600 | 253600 | 253600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
583 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5530255 | 47696741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9815000 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
584 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5533255 | 47696740 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1584900 | 792450 | 792450 | 792450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
585 | DINAS PERHUBUNGAN | 5535255 | 46301283 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 35455000 | 14634010 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
586 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5536255 | 51913450 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 3280000 | 1131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
587 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5537255 | 47737101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1890550 | 1890550 | 1890550 | 1890550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
588 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5538255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
589 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5539255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 14603800 | 3659000 | 3659000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
590 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5540255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
591 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5541255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 3165000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
592 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5542255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 7164479 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
593 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5543255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1104450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
594 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5544255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
595 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5547255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
596 | PUSKESMAS TEBON | 5548255 | 48729584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 990250 | 850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
597 | DINAS PERHUBUNGAN | 5549255 | 47990261 | [ bid bang mat ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
598 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5550255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
599 | PUSKESMAS TEBON | 5551255 | 48731451 | Belanja Tagihan Air | 1000000 | 542750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
600 | PUSKESMAS TEBON | 5552255 | 48731257 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 455749 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |