
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 621-640 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5577255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
622 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5578255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
623 | PUSKESMAS PANEKAN | 5579255 | 48617437 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 28000000 | 15214000 | 8785000 | 8785000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
624 | PUSKESMAS PANEKAN | 5580255 | 48724469 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 38500000 | 37177500 | 12160000 | 12160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
625 | PUSKESMAS PANEKAN | 5581255 | 48724966 | Belanja Alat dan Bahan Rumah Tangga Lainnya ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 23000000 | 490000 | 490000 | 490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
626 | PUSKESMAS PANEKAN | 5582255 | 51913300 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 50500000 | 4813839 | 4813839 | 4813839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
627 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5583255 | 48727566 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas /Oksigen BLUD | 1400000 | 867150 | 867150 | 867150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
628 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5584255 | 48729305 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 25164000 | 6825000 | 2275000 | 2275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
629 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5585255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
630 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5586255 | 48729057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 46800000 | 3402000 | 3402000 | 3402000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
631 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5587255 | 48733501 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3000000 | 748000 | 748000 | 748000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
632 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5589255 | 48734142 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik BLUD | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
633 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5590255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 163547 | 163547 | 163547 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
634 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5591255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
635 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5592255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
636 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5593255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
637 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5594255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
638 | PUSKESMAS PANEKAN | 5595255 | 48727324 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 33250000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
639 | PUSKESMAS PANEKAN | 5596255 | 48735733 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 14500000 | 12012000 | 8444500 | 8444500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
640 | PUSKESMAS PANEKAN | 5597255 | 51913555 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |