
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 661-680 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5644255 | 47705646 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
662 | PUSKESMAS PANEKAN | 5645255 | 52074647 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 338800000 | 156555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
663 | PUSKESMAS PANEKAN | 5646255 | 52074640 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) a | 48500000 | 28266200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
664 | PUSKESMAS PANEKAN | 5647255 | 52074559 | Belanja Alat dan Bahan Rumah Tangga Lainnya ( BLUD - Puskesmas Panekan ) a | 4500000 | 3900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
665 | PUSKESMAS PANEKAN | 5648255 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) a | 12600000 | 2958000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
666 | PUSKESMAS PANEKAN | 5649255 | 52074605 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) a | 30500000 | 2839999 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
667 | PUSKESMAS PANEKAN | 5650255 | 52074625 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) a | 34000000 | 10080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
668 | PUSKESMAS PANEKAN | 5651255 | 52074635 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) a | 46000000 | 8657000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
669 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5654255 | 52095238 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 4000000 | 370000 | 370000 | 370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
670 | KECAMATAN MAOSPATI | 5656255 | 48731149 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Kec. Maospati) | 27658000 | 27658000 | 27658000 | 27658000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
671 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5658255 | 51981460 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 13610000 | 8300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
672 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5659255 | 51981619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
673 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5662255 | 47937951 | Belanja Tagihan Telepon | 3141700 | 1309392 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
674 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5663255 | 47937949 | Belanja Tagihan Air | 19855500 | 8756500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
675 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5664255 | 47937947 | Belanja Tagihan Listrik | 120002800 | 48106587 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
676 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5665255 | 51037415 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 2000000 | 1676448 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
677 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5667255 | 46772832 | Belanja Sewa Hotel (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
678 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5668255 | 46735609 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
679 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5669255 | 46772826 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 588800 | 588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
680 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5670255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 4671000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |