
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 741-760 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5750255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3468398 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
742 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5751255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1434000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
743 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5752255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
744 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5753255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3476887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
745 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5754255 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
746 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5755255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 1700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
747 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5756255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1080000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
748 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5757255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
749 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5758255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
750 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5759255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 1096300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
751 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5760255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 876000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
752 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5761255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 825000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
753 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5762255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 10800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
754 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5763255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 3117900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
755 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5764255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 116887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
756 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5765255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
757 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5766255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
758 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5767255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
759 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5768255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
760 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5769255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |