
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 761-780 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5770255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
762 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5771255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
763 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5772255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
764 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5773255 | 47562945;47562952;47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 78780000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
765 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5774255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
766 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5775255 | 47664991;47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 52520000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
767 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5776255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
768 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5777255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2665950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
769 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5778255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 50745625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
770 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5779255 | 52069729 | Belanja MAkan Minum Rapat (KIA) | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
771 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5780255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 547550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
772 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5781255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2563000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
773 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5782255 | 52070938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1207500 | 1207500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
774 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5783255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3914400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
775 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5784255 | 52076503 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 4372500 | 740000 | 740000 | 740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
776 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5785255 | 51020358;53174662 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sidorejo | 10448000 | 7228400 | 7228400 | 7228400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
777 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5786255 | 48954563 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sidorejo | 1592500 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
778 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5787255 | 51873450 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 158444950 | 33773970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
779 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5788255 | 50902547 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sidorejo | 23000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
780 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5789255 | 48966962 | Belanja Pemeliharaan Komputer BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |