
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 921-940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5961255 | 48840221 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 4250000 | 4183000 | 4183000 | 4183000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
922 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5962255 | 48509803 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PPAPS) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
923 | PUSKESMAS PARANG | 5963255 | 52480188 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Parang | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
924 | PUSKESMAS PARANG | 5964255 | 52485781 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 6565000 | 6523700 | 6523700 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
925 | PUSKESMAS PARANG | 5965255 | 51890095 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 2015750 | 2015750 | 2015750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
926 | KECAMATAN SUKOMORO | 5966255 | 46349244 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
927 | KECAMATAN SUKOMORO | 5969255 | 46349129 | Belanja Jasa Tenaga kebersihan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
928 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5970255 | 51989263 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 636600 | 636000 | 636000 | 636000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
929 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5971255 | 47311023 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4977700 | 4977700 | 4977700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
930 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5973255 | 48728035 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
931 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5974255 | 52494474 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Latihan) | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
932 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5975255 | 47038142 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
933 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5979255 | 47468298 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
934 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
935 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
936 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
937 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
938 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
939 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
940 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |