
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 981-1,000 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6051255 | 52511072 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3262000 | 3120900 | 3120900 | 3120900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
982 | PUSKESMAS NGUJUNG | 6052255 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 26522250 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
983 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6053255 | 48736115 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) | 30000000 | 21945784 | 28037971 | 28037971 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
984 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 6054255 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | (not set) | 627150 | 627150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
985 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6057255 | 48739131 | Belanja Bahan Bakar Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (BLUD Kawedanan) | 18000000 | 6100000 | 16680500 | 16680500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
986 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6058255 | 48736315 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (BLUD Kawedanan) | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
987 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6059255 | 48617271 | Belanja Materai (BLUD Kawedanan) | 1000000 | 800000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
988 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6060255 | 52236245 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (BLUD Kawedanan) | 8000000 | 4000000 | 7234000 | 7234000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
989 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6062255 | 52236106 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD Kawedanan) | 10000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
990 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6063255 | 51916652 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD Kawedanan) | 10000000 | 6935000 | 7665000 | 7665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
991 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6064255 | 52505722 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 407750 | 407750 | 407750 | 407750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
992 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6066255 | 48740695 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (BLUD Kawedanan) | 20000000 | 4500000 | 20000000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
993 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6067255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
994 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6068255 | 52505576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1466000 | 1466000 | 1466000 | 1466000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
995 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6069255 | 48738127 | Belanja Penggantian Suku Cadang (BLUD Kawedanan) | 7000000 | 3005000 | 7000000 | 7000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
996 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6070255 | 48737967 | Belanja Jasa Servis Kendaraan Khusus (Ambulance) BLUD Kawedanan | 7000000 | 800000 | 2083000 | 2083000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
997 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6071255 | 52509227 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 800000 | 400000 | 800000 | 800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
998 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6072255 | 52509239 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 113652000 | 113652000 | 113652000 | 113652000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
999 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6073255 | 52509251 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 49020000 | 40850000 | 40850000 | 40850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1000 | PUSKESMAS TAKERAN | 6074255 | 51915009 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - OPERASIONAL | 12057750 | 10549700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |