
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,341-1,360 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043506000 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1342 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043508000 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 7057500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1343 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043509000 | 53203903 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 37420850 | 3458500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1344 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043511000 | 48713222 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 3000000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1345 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043515000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 593850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1346 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043524000 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2283400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1347 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043525000 | 51912835 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4544600 | 2272300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1348 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043526000 | 51912877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8560600 | 4698000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1349 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043527000 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 4178100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1350 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043528000 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 4986200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1351 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043529000 | 51913100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10983000 | 838800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1352 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10043939000 | 52972119 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (OBAT IV) Puskesmas Lembeyan | 6390600 | 5411600 | 5411600 | 5411600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1353 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044148000 | 52973562 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 167754000 | 73950000 | 73950000 | 73950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1354 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044863000 | 53100959 | Belanja Tagihan Listrik (JKN) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 8837500 | 8837500 | 8837500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1355 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045037000 | 53100954 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JKN) Puskesmas Lembeyan | 9279360 | 8685000 | 8685000 | 8685000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1356 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045074000 | 53100958 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JKN) Puskesmas Lembeyan | 440250 | 435000 | 435000 | 435000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1357 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045235000 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1358 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045485000 | 52962330 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 134763455 | 22508970 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1359 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045525000 | 52962108 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 730000000 | 95000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1360 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045580000 | 52962434 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |