
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064603000 | 53687195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 11123500 | 11123500 | 11123500 | 11123500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1402 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064647000 | 51905411 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7147500 | 7110100 | 7110100 | 7110100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1403 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065744000 | 53817913 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM - MANUAL) | 168000 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1404 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065869000 | 53753962 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL - PROKOPIM) | 2345000 | 1455000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1405 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10066129000 | 53754088 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Protokol) | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1406 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10066514000 | 53515789 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) | 9854000 | 2340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1407 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10067113000 | 48627156 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Puskesmas Candirejo) | 3939000 | 3419000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1408 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10068262000 | 53699410 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 418600 | 358800 | 358800 | 358800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1409 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068444000 | 53230006 | Belanja Alkes Penunjang (PL) | 290220000 | 60949600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1410 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068659000 | 53030646 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 28886000 | 2825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1411 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068667000 | 53687627 | Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 1 | 1326518000 | 971376961 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1412 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068681000 | 53149458 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 4452000 | 4452000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068737000 | 53030678 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1414 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068868000 | 53687420 | Belanja Bahan dan Alat Radiologi 1 | 51023450 | 22590750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1415 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068897000 | 53687571 | Belanja Bahan dan Persediaan Alat Listrik/Elektronik | 110000000 | 68276000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1416 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069902000 | 48330160 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (TiK.A) | 4500000 | 800000 | 800000 | 800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1417 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069916000 | 52971175 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.A) | 1492600 | 1476750 | 1476750 | 1476750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1418 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069928000 | 52935506 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.A) | 1448000 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1419 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070276000 | 52817655 | Belanja Cinderamata | 19000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1420 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070322000 | 52938204 | Belanja Gas Dapur | 85500000 | 16875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |