
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,581-1,600 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | KECAMATAN PONCOL | 10108106000 | 46997573 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 29939000 | 29939000 | 29939000 | 29939000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1582 | KECAMATAN PONCOL | 10108201000 | 46997574 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1583 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10108264000 | 54109797 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.C) | 2235450 | 1413786 | 1413786 | 1413786 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1584 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109219000 | 53696564 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 68550 | 68350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1585 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109350000 | 53696575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 86450 | 86450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1586 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10109485000 | 48092179 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 18000000 | 17748900 | 17748900 | 17748900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1587 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109778000 | 53715462 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 515300 | 515000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1588 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109940000 | 53694960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 9514600 | 9154600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1589 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109995000 | 52074328 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak jan-des 2024 | 48930000 | 48836800 | 48836800 | 48836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1590 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110015000 | 53694929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 10386950 | 10386950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1591 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110115000 | 53694844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1592 | KECAMATAN MAOSPATI | 10110290000 | 53234971 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 4525000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1593 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110494000 | 53095292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 40650 | 40550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1594 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110502000 | 48727638 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (BLUD) | 37024473 | 37000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1595 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110528000 | 53696543 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53550 | 53550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1596 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110554000 | 48728728 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 2999000 | 2950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1597 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110578000 | 48729210 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BLUD) | 5468050 | 5450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1598 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110610000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1599 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110663000 | 53238970 | Belanja Pemeliharaan (BLUD) | 39090000 | 33500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1600 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110694000 | 48729573 | Belanja Pengisian Oksigen (BLUD) | 651000 | 630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |