MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,601-1,620 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104372000 | 52077151;53518444 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.20) | 4898400 | 3754750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1602 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104389000 | 54081131 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.D) | 7998250 | 7279000 | 7279000 | 7279000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1603 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104391000 | 53870041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.D) | 1994000 | 1889924 | 1889924 | 1889924 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1604 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104398000 | 52973516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.D) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1605 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104828000 | 53518711 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 36056300 | 31316150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1606 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10104963000 | 52954871 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1607 | PUSKESMAS PARANG | 10105045000 | 52913190 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 25200000 | 2170205 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1608 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105066000 | 53707404 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas BOK | 15829300 | 15829300 | 15829300 | 15829300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1609 | PUSKESMAS PARANG | 10105108000 | 52913244 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 21250000 | 3550000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1610 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105115000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (AKS BIDANG KB) | 9089200 | 1649250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1611 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10105149000 | 53518725 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.34) | 6193850 | 3664750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1612 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105250000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROGRAM KKBPK BIDANG KB) | 9089200 | 1099500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1613 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10105352000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) bulan maret s/d Desember 2024 | 29622500 | 27783550 | 27783550 | 27783550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1614 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105756000 | 53201448 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 25306564 | 20281871 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1615 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105821000 | 48711576 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi BLUD Puskesmas Sukomoro | 2422750 | 1090000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1616 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105837000 | 53687012 | Belanja Bahan Komputer BLUD Puskesmas Sukomoro | 730000 | 730000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1617 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105966000 | 54018380 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PEMB PASCA BIDANG KB) | 1268000 | 126800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1618 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106131000 | 51901360 | Belanja Suku cadang alat kedokteran BLUD Puskesmas Sukomoro | 17629150 | 900000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1619 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106252000 | 48735939 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sukomoro | 15000000 | 11250000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1620 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106269000 | 48736834 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Sukomoro | 15000000 | 14047502 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PERHUBUNGAN | 10082093000 | 36522432 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1102 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 38348495 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 1103 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085953000 | 38415630 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengendalaian BId Mat ) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 1107 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 1108 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 1109 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 38346961 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 35000000 | Paket Selesai |
| 1110 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 1111 | DINAS PERHUBUNGAN | 3635255 | 36522430 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 25200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1112 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 1113 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 38346912 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 30107377 | Paket Selesai |
| 1114 | DINAS PERHUBUNGAN | 3691255 | 35894457 | [Penetapan Bid Bangmat] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 135000000 | 134400000 | Paket Selesai |
| 1115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 1116 | DINAS PERHUBUNGAN | 3692255 | 35894458 | [Penetapan Bid BAngmat] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11520000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1117 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084815000 | 38412423 | Perjalanan Dinas Biasa 2 ( Penetapan Bid mat ) | 1900000 | 1869000 | Paket Selesai |
| 1118 | DINAS PERHUBUNGAN | 3636255 | 36522436 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1119 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 38346864 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 144858000 | 144853000 | Paket Selesai |
| 1120 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |