
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,601-1,620 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110911000 | 53095251 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1602 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110939000 | 53095262 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1603 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110940000 | 52928674 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (BLUD) | 16250000 | 16250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1604 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110993000 | 51905324 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilens Kesehatan Jan-Des 2024 | 3724500 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1605 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10111089000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1606 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111228000 | 53095082 | Belanja Modal Pompa | 1873900 | 1873900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1607 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111490000 | 53076754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 223650 | 223650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1608 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111621000 | 53076916 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 72450 | 72450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1609 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111750000 | 53077551 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 330000 | 330000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1610 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111827000 | 53696238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1696600 | 1696600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1611 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111856000 | 53696249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1065200 | 1065200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1612 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111908000 | 53696255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 514250 | 514250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1613 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111980000 | 47553206 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 903500 | 903500 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1614 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10111989000 | 52970277 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin IV BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 44184000 | 37606000 | 37606000 | 37606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1615 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112175000 | 52973027 | Belanja Pemeliharaan ALat dan Peralatan Kesehatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 7314000 | 7314000 | 7314000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1616 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112222000 | 53361581 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 19880300 | 19375000 | 19375000 | 19300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1617 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113292000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 5030130 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1618 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113314000 | 52926666 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas | 3000000 | 2995950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1619 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113411000 | 54102551 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-PMKP) | 2040000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1620 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113572000 | 52951590;53847602 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK MANAJEMEN JAN-DES 24 | 18281000 | 18276600 | 18276600 | 18276600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |