
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,621-1,640 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113781000 | 51905267 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan des 2024 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1622 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113949000 | 53068231 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PKSDK) | 2382250 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1623 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113955000 | 53068213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PKSDK) | 442650 | 441000 | 441000 | 441000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1624 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114033000 | 53820585 | Belanja Makan Minum Rapat II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1625 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114053000 | 53205983 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11000000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1626 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114072000 | 53361454 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25555000 | 23920500 | 23920500 | 23920500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1627 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114088000 | 52972781 | Belanja Alat Kesehatan /Suku Cadang ALat Kedokteran II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 6226500 | 5323500 | 5323500 | 5323500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1628 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114184000 | 51916679 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SURVEILENS) | 5154400 | 5110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1629 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114266000 | 51916667 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KESPRO) | 7689000 | 7590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1630 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114267000 | 53820767 | Belanja alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1631 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114315000 | 51916642 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BUMIL) | 61512000 | 28980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1632 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114362000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1633 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114418000 | 51916630 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BERSALIN) | 2565500 | 2555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1634 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114446000 | 51916559 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI) | 6622500 | 6570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1635 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114459000 | 53100957 | Belanja Modal Personal Computer (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 28000000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1636 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114478000 | 53100956 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (JKN) Puskesmas Lembeyan | 16598000 | 16200000 | 16200000 | 16200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1637 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114484000 | 52075551 | Nasi Kotak | 7725000 | 7725000 | 7725000 | 7725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1638 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114491000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | 5957300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1639 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114524000 | 52075550 | Snack Kotak | 6582250 | 6582250 | 6582250 | 6582250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1640 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114543000 | 51911306 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |