MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,701-1,720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114699000 | 53526748 | Peralatan Studio Video dan Film (Puskesmas Candirejo) | 8751800 | 8751800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1702 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114700000 | 53353738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4026800 | 4020800 | 4020800 | 4020800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1703 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114713000 | 53353833 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 9168550 | 9168550 | 9168550 | 9168550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1704 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114715000 | 53155266 | Belanja Modal Personal Computer (Puskesmas Candirejo) | 76219600 | 75350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1705 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114726000 | 53353790 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 6875000 | 6595400 | 6595400 | 6595400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1706 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114781000 | 54082890 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52425000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1707 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10114990000 | 47495899 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 175380000 | 152160000 | 152160000 | 152160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1708 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115514000 | 48730640 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kec. Maospati) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1709 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115531000 | 53910903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1710 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115536000 | 48730713 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Kec. Maospati) | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1711 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115545000 | 53910971 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Kec. Maospati) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1712 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115555000 | 53910935 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1713 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115870000 | 53518472 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.44) | 15378000 | 15378000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1714 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115926000 | 53518597 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 68089200 | 68082600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1715 | PUSKESMAS TAJI | 10115999000 | 51899958 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 11739000 | 11728000 | 11728000 | 11728000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1716 | PUSKESMAS TAJI | 10116018000 | 47073287 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 160020000 | 160020000 | 160020000 | 160020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1717 | PUSKESMAS TAJI | 10116024000 | 47073286 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1718 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10116624000 | 52076626;53518731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (03.01) | 64381000 | 60380000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1719 | KELURAHAN TINAP | 10116846000 | 48053797 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3382800 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1720 | KELURAHAN TINAP | 10116875000 | 48711286 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2613550 | 2367790 | 2367790 | 2367790 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PERHUBUNGAN | 10082093000 | 36522432 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1102 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 38348495 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 1103 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085953000 | 38415630 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengendalaian BId Mat ) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 1107 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 1108 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 1109 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 38346961 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 35000000 | Paket Selesai |
| 1110 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 1111 | DINAS PERHUBUNGAN | 3635255 | 36522430 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 25200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1112 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 1113 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 38346912 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 30107377 | Paket Selesai |
| 1114 | DINAS PERHUBUNGAN | 3691255 | 35894457 | [Penetapan Bid Bangmat] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 135000000 | 134400000 | Paket Selesai |
| 1115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 1116 | DINAS PERHUBUNGAN | 3692255 | 35894458 | [Penetapan Bid BAngmat] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11520000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1117 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084815000 | 38412423 | Perjalanan Dinas Biasa 2 ( Penetapan Bid mat ) | 1900000 | 1869000 | Paket Selesai |
| 1118 | DINAS PERHUBUNGAN | 3636255 | 36522436 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1119 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 38346864 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 144858000 | 144853000 | Paket Selesai |
| 1120 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |