MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,841-1,860 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138729000 | 52981342 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3754000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1842 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138855000 | 52982477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1043850 | 130000 | 130000 | 130000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1843 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141595000 | 53486813 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 12997500 | 12993250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1844 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141603000 | 53259970 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 18173250 | 16920470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1845 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141609000 | 53490207 | Belanja Bahan - Bahan Kimia, Suku Cadang Alat Kedokteran, Obat - Obatan dan Obat lainnya Puskesmas Ngujung | 124971410 | 113329755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1846 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141623000 | 54031832;53486923 | Belanja Bahan Cetak | 10193750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1847 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141633000 | 53486773 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 51000000 | 50874100 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1848 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141644000 | 53489992 | Belanja Pemeliharaan Generating Set, Alat Pendingin, Telepon, Personal Computer, peralatan Komputer Lainnya | 19430000 | 17360000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1849 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141657000 | 53487043 | Honor Instruktur Senam untuk kegiatan Prolanis dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12900000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1850 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142305000 | 53201503 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1851 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142308000 | 53201501 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1852 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142310000 | 53201498 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1853 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142716000 | 54046440 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1854 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142742000 | 54046368 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1855 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142765000 | 53782772 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 113150000 | 107727000 | 107727000 | 107727000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1856 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142778000 | 53656121 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2289550 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1857 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142796000 | 53530165 | Belanja SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN DAN BMHP BLUD | 19084750 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1858 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142806000 | 53227012 | Belanja Bahan Reagen, BMHP Laboratorium BLUD | 43183550 | 23975845 | 23975845 | 23975845 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1859 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142812000 | 53226085 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP BLUD | 13083500 | 7509000 | 7509000 | 7509000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1860 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142819000 | 53225283 | Belanja Instruktur Senam Prolanis BLUD | 14400000 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,101-1,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DINAS PERHUBUNGAN | 10082093000 | 36522432 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1102 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 38348495 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 4040000 | Paket Selesai |
| 1103 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085953000 | 38415630 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengendalaian BId Mat ) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1104 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 1105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 1106 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 1107 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 1108 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 1109 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 38346961 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 35000000 | Paket Selesai |
| 1110 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 1111 | DINAS PERHUBUNGAN | 3635255 | 36522430 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 25200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1112 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 1113 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 38346912 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 30107377 | Paket Selesai |
| 1114 | DINAS PERHUBUNGAN | 3691255 | 35894457 | [Penetapan Bid Bangmat] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 135000000 | 134400000 | Paket Selesai |
| 1115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 1116 | DINAS PERHUBUNGAN | 3692255 | 35894458 | [Penetapan Bid BAngmat] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11520000 | 9600000 | Paket Selesai |
| 1117 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084815000 | 38412423 | Perjalanan Dinas Biasa 2 ( Penetapan Bid mat ) | 1900000 | 1869000 | Paket Selesai |
| 1118 | DINAS PERHUBUNGAN | 3636255 | 36522436 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 6600000 | 6050000 | Paket Selesai |
| 1119 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 38346864 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 144858000 | 144853000 | Paket Selesai |
| 1120 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |