
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,881-1,900 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148526000 | 52956799 | Belanja Jasa Tenaga Supir 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1882 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148534000 | 52956676 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1883 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148541000 | 52956601 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1884 | PUSKESMAS TAJI | 10148542000 | 53003778 | Belanja Jasa Tenaga Supir (DIMAS ARIEF BUDIMAN) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1885 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148548000 | 52956557 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1886 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148552000 | 52956735 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1887 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148598000 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 1307500 | 1307500 | 1307500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1888 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148610000 | 53761634 | Belanja Pengambilan Sampah dan Pengolahan Sampah Medis (BLUD Kawedanan) | 19000000 | 3663000 | 19000000 | 19000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1889 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148611000 | 53761803 | Belanja Jasa Dokumentasi / Publikasi (BLUD Kawedanan) | 11000000 | 1765000 | 10636250 | 10636250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1890 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148642000 | 53203472 | Belanja Bahan Makanan Pasien (BLUD Kawedanan) | 120000000 | 88777000 | 113202000 | 113202000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1891 | PUSKESMAS TAJI | 10148712000 | 53741262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11045004 | 6719600 | 6719600 | 6719600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1892 | PUSKESMAS TAJI | 10148719000 | 53003739 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (YOYOK BUDI PRASTIYONO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1893 | PUSKESMAS TAJI | 10148721000 | 53003405 | Belanja Jasa Tenaga Supir (BAYU SETYO NUGROHO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1894 | PUSKESMAS TEBON | 10149101000 | 52071149 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13630500 | 9436500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1895 | PUSKESMAS TEBON | 10149257000 | 53699304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6430800 | 5592000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1896 | PUSKESMAS TEBON | 10149266000 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 2796000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1897 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149494000 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 4917500 | 4917500 | 4917500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1898 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149544000 | 53227439 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 19000000 | 3688000 | 3157000 | 3157000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1899 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149548000 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 12600000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1900 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149571000 | 53495544 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 4500000 | 1244000 | 1244000 | 1200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |