
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,921-1,940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10150680000 | 51903114 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1922 | PUSKESMAS TAJI | 10151225000 | 54175457 | Belanja makan dan minum pada fasilitas kesehatan (rawat inap) | 39000000 | 38634000 | 38634000 | 38634000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1923 | PUSKESMAS TAJI | 10151470000 | 51900474 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan (prolanis) | 4680000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1924 | PUSKESMAS TAJI | 10151480000 | 54175453 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan Rapat | 17000000 | 10805000 | 10805000 | 10805000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1925 | PUSKESMAS TAJI | 10151610000 | 53003605 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ADI PRAMANA) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1926 | PUSKESMAS TAJI | 10151611000 | 53003448 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (DIMAS ILHAM DAKORANIS) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1927 | PUSKESMAS TAJI | 10151613000 | 53003309 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (DIDIK HERWANTO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1928 | PUSKESMAS TAJI | 10151616000 | 53031009 | Belanja kursus singkat dan pelatihan | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1929 | PUSKESMAS TAJI | 10151647000 | 49378087 | Belanja jasa pertukangan dan tenaga kerja | 8000000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1930 | PUSKESMAS TAJI | 10151653000 | 53728792 | Belanja jasa pengelolaan sampah | 17000000 | 16674651 | 16674651 | 16674651 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1931 | PUSKESMAS TAJI | 10151665000 | 49378138 | Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1932 | PUSKESMAS TAJI | 10151667000 | 53728763 | Belanja narasumber / instruktur | 16000000 | 12431000 | 12431000 | 12431000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1933 | PUSKESMAS TAJI | 10151674000 | 48598644 | Belanja Benda Pos | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1934 | PUSKESMAS TAJI | 10151677000 | 53033363 | Belanja Bahan-bahan bangunan | 10450000 | 8125000 | 8125000 | 8125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1935 | PUSKESMAS TAJI | 10151686000 | 53014173 | Belanja alat listrik dan elektronik | 11879000 | 8698000 | 8698000 | 8698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1936 | PUSKESMAS TAJI | 10151689000 | 53030971 | Belanja tagihan telepon | 800000 | 605000 | 605000 | 605000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1937 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1938 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1939 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1940 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |