
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,941-1,960 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152348000 | 53112935 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (UP - Pemeliharaan Gedung Kantor) | 44168000 | 44168000 | 44168000 | 44100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1942 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152421000 | 54304994 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2015750 | 2015750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1943 | KECAMATAN PARANG | 10152443000 | 48429384 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2974750 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1944 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152453000 | 53652537 | Belanja ATK (P) - Dikdas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP | 1151850 | 1151850 | 1151850 | 1151850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1945 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10152455000 | 51916554 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1946 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152458000 | 53652367 | Belanja ATK (P) - Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 150150 | 150150 | 150150 | 150150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1947 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152467000 | 53652356 | Belanja ATK (P) - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1948 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152585000 | 54309481 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3355200 | 3355200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1949 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152656000 | 54309285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8445200 | 8429500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1950 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152976000 | 54311738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2639650 | 2638800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1951 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153002000 | 50110772 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34632200 | 34611500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
1952 | KECAMATAN PARANG | 10153181000 | 53258964 | Belanja Pakaian Paskibraka | 38715400 | 38620000 | 38620000 | 38620000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1953 | PUSKESMAS TAJI | 10153256000 | 53033118 | Alat tulis kantor | 40317150 | 38270650 | 38270650 | 38270650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1954 | KECAMATAN PARANG | 10153279000 | 53373682 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1955 | PUSKESMAS TAJI | 10153318000 | 53014166 | Bahan-bahan bakar dan pelumas | 37990918 | 33994100 | 33994100 | 33994100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1956 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153343000 | 53079050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 32000000 | 31387500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1957 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153499000 | 52971373 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9472000 | 9443750 | 9443750 | 9443750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1958 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153507000 | 53079049 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 4000000 | 3945014 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1959 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153539000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 2875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1960 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153561000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23726000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |