
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,961-1,980 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153594000 | 49052576 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3882300 | 3587736 | 3587736 | 3587736 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1962 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153595000 | 49053142 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 747500 | 747500 | 747500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1963 | KECAMATAN PARANG | 10153609000 | 53259040 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4097600 | 3606000 | 3606000 | 3606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1964 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153752000 | 53079046 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 2750580 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1965 | KECAMATAN PARANG | 10153837000 | 53258793 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5270000 | 4245000 | 4245000 | 4245000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1966 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153935000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1967 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153936000 | 48145760 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan PA-B2 | 1328000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1968 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153970000 | 46737456 | Cek Giro | 131000 | 50000 | 50000 | 50000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1969 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154003000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1970 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154047000 | 51895288 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1971 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154070000 | 51895287 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3561100 | 3561100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1972 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154074000 | 52099270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 823850 | 821000 | 821000 | 821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1973 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154113000 | 52137536 | Belanja Bahan Komputer Kel.Mranggen | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1974 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154137000 | 52099352 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 5246000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1975 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154160000 | 52975097 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1973300 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1976 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154193000 | 52975013 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2190000 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1977 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154199000 | 46758512 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1978 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154226000 | 52973089 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4000000 | 3840000 | 3840000 | 3840000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1979 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154235000 | 46758544 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1980 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154238000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,101-1,120 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3507255 | 35947058 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3508255 | 35946987 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | Paket Selesai |
1103 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
1104 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |
1105 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3515255 | 35946960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-PPID) | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
1106 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
1107 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3722255 | 35947117 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 4300000 | 4300000 | Paket Selesai |
1108 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3723255 | 35947160 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
1109 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Sedang Berjalan |
1110 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3867255 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 2000500 | Paket Dibatalkan |
1111 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3885255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 1710000 | Paket Dibatalkan |
1112 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4117255 | 35948101 | Belanja Lembur (SEKRE) | 1970000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1113 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
1114 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
1115 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4361255 | 35947393 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat Data) | 5000000 | 4812000 | Paket Sedang Berjalan |
1116 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014126000 | 35947161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 4000000 | 3990500 | Paket Selesai |
1117 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
1118 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
1119 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015199000 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1120 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |