
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 581-600 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | DINAS PERHUBUNGAN | 5528255 | 47689677 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 71880000 | 20190000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
582 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5529255 | 47810083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2584600 | 253600 | 253600 | 253600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
583 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5530255 | 47696741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9815000 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
584 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5533255 | 47696740 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1584900 | 792450 | 792450 | 792450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
585 | DINAS PERHUBUNGAN | 5535255 | 46301283 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 35455000 | 14634010 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
586 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5536255 | 51913450 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 3280000 | 1131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
587 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5537255 | 47737101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1890550 | 1890550 | 1890550 | 1890550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
588 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5538255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
589 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5539255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 14603800 | 3659000 | 3659000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
590 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5540255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
591 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5541255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 3165000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
592 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5542255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 7164479 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
593 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5543255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1104450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
594 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5544255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
595 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5547255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
596 | PUSKESMAS TEBON | 5548255 | 48729584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 990250 | 850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
597 | DINAS PERHUBUNGAN | 5549255 | 47990261 | [ bid bang mat ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
598 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5550255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
599 | PUSKESMAS TEBON | 5551255 | 48731451 | Belanja Tagihan Air | 1000000 | 542750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
600 | PUSKESMAS TEBON | 5552255 | 48731257 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 455749 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,121-1,140 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
1122 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023329000 | 35947373 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.A) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1123 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023334000 | 38332470 | Belanja Lembur (TiK.A) | 9570000 | 8384000 | Paket Sedang Berjalan |
1124 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023336000 | 38340222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.A) | 25000000 | 23705648 | Paket Sedang Berjalan |
1125 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Sedang Berjalan |
1126 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029345000 | 38363310 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7000000 | 6360000 | Paket Selesai |
1127 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
1128 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029460000 | 35946350 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-LHM) | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
1129 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029574000 | 35946959 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PPID) | 3450000 | 3450000 | Paket Selesai |
1130 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
1131 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029870000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1132 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030109000 | 35948079 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 1500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1133 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Sedang Berjalan |
1134 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031318000 | 35947537 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sistem Jaringan) | 3000000 | 2980000 | Paket Sedang Berjalan |
1135 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031408000 | 35947536 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sistem Jaringan) | 8000000 | 3981635 | Paket Sedang Berjalan |
1136 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031416000 | 35947535 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Sistem Jaringan) | 13800000 | 13800000 | Paket Sedang Berjalan |
1137 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10036142000 | 35947394 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pusat Data) | 1500000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan |
1138 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037012000 | 35946831 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PMKP) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
1139 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037019000 | 35946830 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PMKP) | 4500000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
1140 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037078000 | 38363217 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (IKP-PKSDK) | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |