MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,981-2,000 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149571000 | 53495544 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 4500000 | 1244000 | 1244000 | 1200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1982 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149633000 | 53227598 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 10000000 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1983 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149643000 | 53227269 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) | 23000000 | 2486302 | 2486302 | 2486302 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1984 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149654000 | 53495573 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 9880000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1985 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149760000 | 53746108 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 32300000 | 7005750 | 7005750 | 7005750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1986 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149763000 | 53746103 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD - Puskesmas Panekan) | 65208600 | 22721705 | 22721705 | 22721705 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1987 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149767000 | 48734754 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD - Puskesmas Panekan) | 400000 | 82093 | 82093 | 82093 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1988 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149795000 | 53227947 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 320000000 | 58455000 | 11565000 | 11565000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1989 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149810000 | 53495436 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 7000000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1990 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149813000 | 53227321 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 28500000 | 9283200 | 9283200 | 9283200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1991 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149825000 | 53495599 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 2440000 | 2440000 | 2440000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1992 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149837000 | 53495472 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 37225000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1993 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149844000 | 53229705 | Belanja Bahan Bakar Minyak (Silpa BLUD - Pkm Panekan) Manual | 8000000 | 7442000 | 5592000 | 5592000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1994 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149858000 | 53230322 | Belanja Pengisian Tabung Gas dan Pemadam (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 3850600 | 3319600 | 3319600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1995 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149867000 | 53229899 | Belanja Penggandaan dan Cetak (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 18000000 | 7979000 | 7979000 | 7979000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1996 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149910000 | 53229994 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 169500000 | 113895000 | 113895000 | 109000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1997 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149918000 | 53230447 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17500000 | 12286000 | 12286000 | 12286000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1998 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149922000 | 53230146 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17662173 | 16849800 | 16849800 | 16849800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1999 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150099000 | 53416343 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan Pembinaan PKL | 1328000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150173000 | 48196561 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan PKL | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |