
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,981-2,000 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1982 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1983 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1984 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1985 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1986 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1987 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1988 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1989 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1990 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1991 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1992 | PUSKESMAS TAJI | 10154407000 | 54175446 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 60950000 | 60567159 | 60567159 | 60567159 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1993 | PUSKESMAS TAJI | 10154418000 | 49376506 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya | 20000000 | 15605068 | 15605068 | 15400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1994 | PUSKESMAS TAJI | 10154424000 | 53205208 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11500000 | 7370000 | 7370000 | 7370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1995 | PUSKESMAS TAJI | 10154431000 | 54175427 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga (AC, CCTV, Sound, lampu backdroup, Kipas angin) | 12500000 | 12277500 | 12277500 | 12277500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1996 | PUSKESMAS TLADAN | 10154459000 | 53587867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43838850 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1997 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154474000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1998 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154476000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1999 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154522000 | 53230552 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 13335000 | 10864000 | 10864000 | 10864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
2000 | PUSKESMAS BENDO | 10154622000 | 53256234 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah | 25500000 | 21091920 | 21091920 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |