MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154779000 | 52076674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kesehatan reproduksi_pl) | 10135500 | 8970500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2102 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154780000 | 53228011 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 21000000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2103 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154787000 | 52076694 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok - ibu anak pl) | 9553000 | 5825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2104 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154813000 | 52076713 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM_pl) | 34582350 | 20759850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2105 | PUSKESMAS BENDO | 10154838000 | 53256430 | BELANJA OBAT PKM BENDO | 179492720 | 80665771 | 80665771 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2106 | PUSKESMAS BENDO | 10154850000 | 53265742 | Belanja Modal Alat Pendingin | 2288000 | 1450000 | 1450000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2107 | PUSKESMAS BENDO | 10154885000 | 51025134 | BELANJA KURSUS SINGKAT DAN PELATIHAN PKM BENDO | 26300000 | 15000000 | 15000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2108 | PUSKESMAS BENDO | 10154897000 | 53256404 | BELANJA SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN | 71930430 | 44954950 | 44954950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2109 | PUSKESMAS TAKERAN | 10155122000 | 48960107 | Belanja Tagihan Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 53086000 | 34979412 | 34979412 | 34979412 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2110 | PUSKESMAS BENDO | 10155172000 | 53256611 | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN (TAMAN) PKM BENDO | 16000000 | 15992880 | 15992880 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS BENDO | 10155201000 | 48902584 | BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN PKM BENDO | 1877000 | 1680000 | 1680000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2112 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10155240000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 4214750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2113 | PUSKESMAS BENDO | 10155255000 | 51024766 | BELANJA BENDA POS PKM BENDO | 2100000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2114 | PUSKESMAS BENDO | 10155482000 | 48908336 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR LAINNYA PKM BENDO | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2115 | PUSKESMAS BENDO | 10155537000 | 48902593 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN | 7025000 | 5910000 | 5910000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2116 | PUSKESMAS BENDO | 10155871000 | 53256169 | BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN PKM BENDO | 8998500 | 6615000 | 6615000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2117 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155900000 | 48145748 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Pameran Dagang Lokal | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155920000 | 48145745 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dagang Lokal | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2119 | PUSKESMAS BENDO | 10155953000 | 48902599 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN | 5000000 | 1474000 | 1474000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2120 | PUSKESMAS BENDO | 10155992000 | 51024907 | BELANJA PEMELIHARAAN PERSONAL KOMPUTER PKM BENDO | 6500000 | 2709000 | 2709000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |