MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,141-2,160 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157405000 | 53204916 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 27000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2142 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157426000 | 47578039 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PTK - Monev dan Verifikasi Sertifikasi) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2143 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157457000 | 53204892 | Belanja Narasumber / Instruktur - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15850000 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2144 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10157485000 | 52999218 | Belanja Sewa Hotel | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2145 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157567000 | 48185082 | Jasa Lainnya | 25000000 | 24309000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2146 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157603000 | 48184420 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2147 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157614000 | 53183613 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Operasional Pelayanan Puskesmas | 31921850 | 31912150 | 31912150 | 31912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2148 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157629000 | 48184421 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 2800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2149 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157635000 | 53655754 | Belanja ATK, Materai, Bahan Komputer (P) - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD | 1062750 | 1062750 | 1062750 | 1062750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2150 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157660000 | 48184409 | Jasa Lainnya | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2151 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157663000 | 53249393 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 30239064 | 9626306 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2152 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157666000 | 52928556 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 600000 | 113862 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2153 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157672000 | 53204559 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas -Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13640000 | 10219600 | 10219600 | 10219600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2154 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157762000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2155 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157795000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 2270510 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2156 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157804000 | 53184868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Ibu Hamil | 16811800 | 16776000 | 16776000 | 16776000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2157 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10157818000 | 54312395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8988000 | 8979250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2158 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157827000 | 52927217 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (BLUD) | 34680000 | 28441400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2159 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157859000 | 53204480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1350000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2160 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157873000 | 51028241 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat | 4620000 | 4617900 | 4617900 | 4617900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |