MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,181-2,200 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158902000 | 53206748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- Operasional Pelayanan Puskesmas | 10198000 | 9900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2182 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158918000 | 51028242 | Belanja Natura dan Pakan-Natura-Belanja Paket Bahan Makanan PMBA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158931000 | 53184330 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan- Operasional pelayanan kesehatan | 80858073 | 80165382 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2184 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158933000 | 51028243 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-PMT Balita dan Bumil KEK | 183696000 | 183696000 | 183696000 | 183696000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2185 | PUSKESMAS TAKERAN | 10158958000 | 53168273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2186 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159374000 | 48145305 | Belanja Sewa Hotel Pemasaran | 1328000 | 1320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2187 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159425000 | 48145304 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pemasaran | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2188 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159478000 | 48581339 | Oli Mesin | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2189 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10159583000 | 48145303 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pemasaran | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2190 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160189000 | 53169020 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer SiLPA (BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 4999000 | 4999000 | 4999000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2191 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160215000 | 53168878 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16500000 | 15870000 | 15870000 | 15870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2192 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160235000 | 53168911 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 5000000 | 3840941 | 3840941 | 3840941 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2193 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10160334000 | 53169157 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 7000000 | 3784706 | 3784706 | 3784706 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2194 | PUSKESMAS TAJI | 10160379000 | 53024679 | Belanja alat-alat rumah tangga KE I | 34840000 | 33420000 | 33420000 | 33420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2195 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160411000 | 53184209 | Belanja Jasa Tenaga Supir-operasional pelayanan kesehatan | 53905382 | 53443588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2196 | PUSKESMAS TAJI | 10160422000 | 53033147 | Obat, BMHP dan Reagent Laboratorium | 169817650 | 153630682 | 153630682 | 153630682 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2197 | PUSKESMAS TAJI | 10160458000 | 53728541 | Belanja alat-alat rumah tangga ke 2 | 9115000 | 8103750 | 8103750 | 8103750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2198 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160463000 | 53183848 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan-Operasional Pelayanan Kesehatan | 47152691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2199 | PUSKESMAS BENDO | 10160485000 | 53399040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - JKN | 9816000 | 9760000 | 9760000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2200 | KELURAHAN SARANGAN | 10160486000 | 48329316 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2000000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |