MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,201-2,220 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PUSKESMAS TAJI | 10160489000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 37250000 | 37250000 | 37250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2202 | PUSKESMAS TAJI | 10160492000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 33650000 | 33650000 | 33650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2203 | PUSKESMAS BENDO | 10160494000 | 53399248 | Belanja Obat - JKN | 55006150 | 53650500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2204 | KELURAHAN SARANGAN | 10160495000 | 48339985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5126250 | 4381900 | 4381900 | 4381900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2205 | PUSKESMAS BENDO | 10160496000 | 53399135 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- JKN | 792500 | 775000 | 775000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2206 | PUSKESMAS BENDO | 10160499000 | 53256321 | BELANJA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS KESEHATAN BLUD PKM BENDO | 57000000 | 47220000 | 47220000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2207 | PUSKESMAS TAJI | 10160501000 | 53058867 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 14357500 | 14350000 | 14350000 | 14350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2208 | PUSKESMAS TAJI | 10160502000 | 53297273 | Belanja Modal Mebel | 28000000 | 27900000 | 27900000 | 27900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2209 | PUSKESMAS TAJI | 10160504000 | 53296482 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 10500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2210 | PUSKESMAS TAJI | 10160505000 | 53296544 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 16847550 | 15830000 | 15830000 | 15830000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2211 | PUSKESMAS TAJI | 10160510000 | 53296516 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 7471100 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2212 | PUSKESMAS TAJI | 10160512000 | 53058868 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11414789 | 11282600 | 11282600 | 11100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2213 | PUSKESMAS TAJI | 10160514000 | 53728736 | Belanja bahan cetak 1 | 182312500 | 56815000 | 56815000 | 56815000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2214 | PUSKESMAS TLADAN | 10160551000 | 53245660 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2215 | PUSKESMAS TLADAN | 10160554000 | 48989221 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Jasa Pengangkutan Sampah Medis) | 12275000 | 9882408 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2216 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160696000 | 53168237 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3400000 | 525000 | 525000 | 525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2217 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160732000 | 53150862 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 20790107 | 16661988 | 16661988 | 16661988 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2218 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160797000 | 53150861 | Belanja Bahan-Bahan Kimia - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 17495280 | 6258034 | 6258034 | 6258034 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2219 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160821000 | 53150860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 6572200 | 6434500 | 6434500 | 6434500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2220 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160844000 | 53150858 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 32353500 | 12838000 | 12838000 | 12838000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |