MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,221-2,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160870000 | 53150855 | Belanja Obat-Obatan-Obat - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 38200460 | 37010000 | 37010000 | 37010000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2222 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160901000 | 52420939 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1978575 | 1978575 | 1978575 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2223 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160912000 | 52420890 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1989900 | 1989900 | 1989900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2224 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160931000 | 52420663 | Belanja Pemeliharaan Gedung - Pembangunan Halaman Dan Tempat Parkir Puskesmas Takeran | 45845380 | 44450000 | 44450000 | 44450000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2225 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160999000 | 52076348 | Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 52641200 | 45137850 | 45137850 | 45137850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2226 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161060000 | 52076346 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 47640000 | 44763000 | 44763000 | 44763000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2227 | KELURAHAN SARANGAN | 10161108000 | 48338151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2000000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2228 | KELURAHAN SARANGAN | 10161195000 | 48331294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2616750 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2229 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161221000 | 52069507 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25459396 | 11747250 | 11747250 | 11747250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2230 | KELURAHAN SARANGAN | 10161265000 | 48635478 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2231 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161280000 | 48962946 | Belanja Pemeliharaan IPAL - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2232 | KELURAHAN SARANGAN | 10161486000 | 53252329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4217450 | 3569100 | 3569100 | 3569100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2233 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161887000 | 53456297 | Belanja Pengadaan Alat Kedokteran SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 16200000 | 5161000 | 5161000 | 5161000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2234 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161916000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23936500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2235 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161923000 | 53168780 | Belanja Dokumentasi dan Publikasi SiLPA (BLUD Karangrejo) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2236 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161934000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2237 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161986000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1875650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2238 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162013000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | 13980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2239 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162033000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 6402000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2240 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162065000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |