MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,281-2,300 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | KELURAHAN SARANGAN | 10163962000 | 48811877 | Belanja Kaos Olahraga untuk Kegiatan PKK | 1267200 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2282 | KELURAHAN SARANGAN | 10164003000 | 48352286 | Belanja Pakan Ikan untuk kolam kantor Kel. Sarangan | 1331700 | 1308000 | 1308000 | 1308000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2283 | KELURAHAN SARANGAN | 10164010000 | 48352290 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya / Sewa Tenda | 10260500 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2284 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164507000 | 52792669 | Belanja Bahan Obat-Obatan (BLUD) | 22722250 | 18222200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2285 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164508000 | 52792689 | Belanja BMHP (BLUD) | 7277627 | 7257615 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2286 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164534000 | 48733840 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (BLUD) | 8400000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2287 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10164543000 | 51019785 | Belanja Isi Tabung Pemadam kebakaran (BLUD) | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2288 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10208004000 | 53218831 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) [PL] | 1310000 | 1310000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2289 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227499000 | 53518187 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ( Puskesmas Ngariboyo ) | 10224600 | 9419000 | 9419000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2290 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10239115000 | 47493186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (P.komp.Teknis/Konkuren) | 5000000 | 4648000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2291 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466715000 | 53326984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) PL | 5163600 | 5163600 | 5163600 | 5163500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2292 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466736000 | 53323554 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) PL | 5913000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2293 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466737000 | 53323833 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 13825000 | 13825000 | 13825000 | 13825000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2294 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10466738000 | 53323833 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 13825000 | 13825000 | 13825000 | 13500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2295 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10467534000 | 53326984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) PL | 5163600 | 5163600 | 5163600 | 5163600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2296 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506036000 | 53073078 | Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 | 484250000 | 484250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2297 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10506686000 | 53245377 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 43505382 | 42003588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2298 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507041000 | 53245357 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 24409000 | 23856000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2299 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507088000 | 53245377 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 43505382 | 42003588 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2300 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507233000 | 53245340 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 21752691 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |