MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 221-240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5092255 | 46774955 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1420000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 222 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5093255 | 46774572 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 200000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 223 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5094255 | 46774571 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1730000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 224 | KELURAHAN MRANGGEN | 5095255 | 46737455 | Materai | 1165000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 225 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5096255 | 46774570 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3050000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 226 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5097255 | 46774214 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2442300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 227 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5098255 | 46774075 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 228 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5099255 | 46774074 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4650500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 229 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5100255 | 46773948 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3054000 | 1849000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 230 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5101255 | 47038143 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 72157000 | 72140000 | 72140000 | 72140000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 231 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5102255 | 46142534 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL - PROKOPIM) | 10930000 | 10146167 | 10146167 | 9890000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 232 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5103255 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 8625000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 233 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5105255 | 48596738 | Belanja Listrik, Telpon, Air, BBM, Materai (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 108827000 | 70887845 | 70887845 | 70887845 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 234 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5106255 | 48599749 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 235 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5107255 | 50899730 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 21575839 | 21575839 | 21575839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 236 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5108255 | 48472581 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak SEKRE | 580600 | 580600 | 580600 | 580600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 237 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5109255 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 238 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5110255 | 48659955 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 3145000 | 3145000 | 3145000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 239 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5111255 | 48659568 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 240 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5112255 | 47650788 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |