MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,381-2,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537733000 | 53350630 | Belanja Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 93000000 | 90634000 | 90634000 | 90634000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2382 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537748000 | 51858580 | Pembangunan Talud Jalan RW 03, RW 07, Dan Pavingisasi RW 01, RW 02 Kelurahan Plaosan | 195000000 | 192556000 | 192556000 | 192556000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2383 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537751000 | 51858570 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 85000000 | 83581000 | 83581000 | 83581000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2384 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10538337000 | 48428056 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2385 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10539732000 | 53244777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9125850 | 9111250 | 9111250 | 9111250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2386 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10539812000 | 48200230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1582000 | 1582000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2387 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540267000 | 48201313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6136850 | 6136850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2388 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540286000 | 47730297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2389 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540331000 | 48198198 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 16025000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2390 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540358000 | 47731856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 19907500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2391 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540435000 | 47730315 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8277500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2392 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717;60845342 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 561318 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2393 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2394 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2396 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2397 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2398 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2399 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2400 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |